В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий и показателей (индикаторов) результативности выполнения программных мероприятий на 2013 год муниципальной ведомственной целевой программы «Качественное и доступное дошкольное образование» на 2013 – 2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную ведомственную целевую программу «Качественное и доступное дошкольное образование» на 2013 — 2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2174 (с изменениями, утвержденными постановлением администрации ЗАТО Александровск от 13.12.2012 № 2978) (далее Программа), изложив ее в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образования администрации ЗАТО Александровск (Т.Н. Горюшину).
Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
от « 25 » марта 2013 г. № 746
«Качественное и доступное дошкольное образование»
на 2013 -2014 годы
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Управление образования администрации ЗАТО Александровск |
Наименование Программы |
Муниципальная ведомственная целевая программа «Качественное и доступное дошкольное образование» на 2013 -2014 годы (далее — Программа) |
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Повышение уровня удовлетворения в современном образовании |
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Организация предоставления качественного и доступного дошкольного образования |
Задачи программы |
Предоставления качественного и доступного дошкольного образования |
Целевые показатели (индикаторы) |
1. Доля детей от года до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу. 2. Доля детей, обеспеченных местами в детских образовательных учреждениях (далее — ДОУ) на время проведения ремонта. 3. Доля детей — инвалидов, освоивших программу дошкольного образования в полном объёме. 4. Выполнение муниципального задания. 5. Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки. 6. Доля граждан, получивших компенсацию части родительской платы от общего числа граждан воспользовавшихся указанным правом. 7. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования. |
Краткая характеристика программных мероприятий |
1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях. 2. Обеспечение деятельности МБДОУ и МАДОУ на время проведения ремонта. 3. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам. 4. Содержание имущества МБДОУ и МАДОУ. 5. Предоставление мер социальной поддержки работникам ДОУ. 6. Организация мер по предоставлению и выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ. 7. Предоставление дополнительных платных услуг. |
Сроки реализации Программы |
2013 -2014 годы |
Объемы и источники финансирования по годам реализации |
Всего по Программе: 893 836 378 руб. 77 коп., в том числе: — 793 329 523 руб. 65 коп. бюджет ЗАТО Александровск (далее – местный бюджет/ МБ); — 12 714 150 руб. 00 коп. областной бюджет (далее – ОБ); — 87 793 065 руб. 12 коп. собственные доходы учреждения ( далее — ВБ) По годам реализации Программы: -2013 год – 440 940 858 руб. 77 коп. в том числе: — 391 179 483 руб. 65 коп. МБ; — 6 157 670 руб. 00 коп. ОБ; — 43 603 705 руб. 12 коп. ВБ. -2014 год- 452 895 880 руб. 00 коп. в том числе: — 402 150 040 руб.00 коп. МБ; — 6 556 480 руб. 00 коп. ОБ; — 44 189 360 руб. 00 коп. ВБ. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
1. Доля детей от года до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу — 74,8%. 2. Доля детей, обеспеченных местами в ДОУ на время проведения ремонта-100 %. 3. Доля детей — инвалидов, освоивших программу дошкольного образования в полном объёме — 100%. 4. Выполнение муниципального задания — 100% 5. Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки -100%. 6.Доля граждан, получивших компенсацию части родительской платы от общего числа граждан воспользовавшихся указанным правом-100%. 7.Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования- не менее 1%. |
реализации Программы
В Федеральном законе РФ от 10.07.1992г №3266-1 «Об образовании» (в редакции ФЗ от 28.02.2012 №10-ФЗ) дошкольное образование выделено как самостоятельный и отдельный уровень общего образования.
Изменение статуса дошкольного образования обязывает органы местного самоуправления решить задачу по обеспечению прав детей на получение общедоступного и бесплатного образования в ДОУ, а также повышает уровень требований к качеству предоставляемых ДОУ услуг дошкольного образования.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599 органы исполнительной власти должны к сентябрю 2012 года принять меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трёх до семи лет в ДОУ разных форм собственности (в том числе, частные детские сады).
Проблема предоставления мест в ДОУ и обеспечения населения услугами дошкольного образования в ЗАТО Александровск является одной из самых острых.
Исходя из анализа сложившейся ситуации и поставленных задач, в качестве целевых параметров ввода мест в муниципальных ДОУ принимается увеличение охвата детей в возрасте от года до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, не менее 74,8%.
Рационализация и дифференциация сети ДОУ позволяет обеспечить право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии с личностными особенностями ребенка.
Учитывая число детей с особыми образовательными потребностями, нуждающимися в оказании квалифицированной коррекционной помощи, в 2011-2012 учебном году функционировали 16 групп компенсирующей направленности (для 182 детей с ОВЗ) и 3 группы комбинированной направленности (10 детей с ОВЗ).
В 2011- 2012 учебном году остро стояла проблема доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в г.Снежногорске. Учитывая то, что задача по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ВОЗ), определена в Законе об образовании в качестве одной из главных задач, целевые параметры по охвату образовательными услугами детей с ОВЗ принимаются на уровне 100%.
В соответствии с действующим законодательством федеральные государственные образовательные стандарты являются обязательными при реализации основных образовательных программ в ДОУ.
Мероприятия Программы предусматривают создание в ДОУ образовательного пространства, позволяющего реализовать принцип личностной ориентации образовательного процесса через определение условий, способствующих достижению воспитанниками с разными образовательными потребностями и возможностями установленного стандарта образования.
N |
Цель, задачи и |
Ед. |
Значение показателя (индикатора) |
Степень влияния, % |
Источник данных |
||||
Отчетный |
Текущий |
Годы реализации |
|||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Цель: Организация предоставления качественного и доступного дошкольного образования |
|||||||||
Задача: Предоставление качественного и доступного дошкольного образования |
|||||||||
1 |
Количество детей в возрасте от 1-7лет |
детей |
4107
|
4120
|
4134
|
4147
|
75 |
МБОУ ДОУ МАОУ ДОУ |
|
Доля детей от года до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу |
% |
70,3 |
70,9 |
70,8 |
74,8 |
||||
2 |
Количество ДОУ, обеспечивающих предоставление дошкольного образования на время проведения ремонтов |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
10 |
МБОУ ДОУ МАОУ ДОУ |
|
Доля детей, обеспеченных местами в ДОУ на время проведения ремонта |
%
|
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
3 |
Количество детей-инвалидов в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих услугу в МБДОУ, МАДОУ |
детей |
18 |
21 |
25 |
24 |
5 |
МБОУ ДОУ МАОУ ДОУ |
|
Доля детей – инвалидов от трёх до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу |
% |
95 |
95 |
100 |
100 |
||||
4 |
Количество ДОУ |
ед. |
17 |
17 |
17 |
17 |
4 |
МБОУ ДОУ МАОУ ДОУ |
|
Выполнение муниципального задания МБДОУ, МАДОУ |
%
|
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
5 |
Количество работников ДОУ, имеющих право на получение меры социальной поддержки |
ед. |
1145 |
1145 |
1146 |
1000 |
4 |
МБОУ ДОУ МАОУ ДОУ |
|
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
6 |
Численность граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы |
чел |
2219 |
2315 |
2374 |
2419 |
1 |
МБОУ ДОУ МАОУ ДОУ |
|
Доля граждан, получивших компенсацию части родительской платы от общего числа граждан воспользовавшихся указанным правом |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
7 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
% |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
1 |
МБОУ ДОУ МАОУ ДОУ |
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, учавствующих в реализации программных мероприятий |
|||||
Всего |
2013 |
2014 |
Наименование |
2013 |
2014 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель: Организация предоставления качественного и доступного дошкольного образования |
||||||||||
1 |
Задача: Предоставление качественного и доступного дошкольного образования |
|||||||||
1.1. |
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях |
2013-2014 |
815 725 958,23 |
402 357 418,23 |
413 368 540,00 |
Количество детей в возрасте от 1-7лет |
4134 |
4147 |
МДОУ №1, №3, №4, №5, №13, №15, №56 – |
|
Доля детей от года до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, % |
70,8 |
74,8 |
||||||||
МБ |
732 075 735,11 |
361 219 115,11 |
370 856 620,00 |
|||||||
ОБ |
1 638 120,00 |
803 000,00 |
835 120,00 |
|||||||
ВБ |
82 012 103,12 |
40 335 303,12 |
41 676 800,00 |
|||||||
1.2. |
Обеспечение деятельности МДОУ на время проведения ремонта |
2013-2014 |
8 398 180,00 |
3 999 130,00 |
4 399 050,00 |
количество учреждений, единиц |
3 |
3 |
согласно плана — графика |
|
МБ |
8 398 180,00 |
3 999 130,00 |
4 399 050,00 |
доля охвата детей местами в ДОУ на время проведения ремонта % |
100 |
100 |
||||
1.3 |
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам |
2013-2014 |
8 452 230,00 |
4 105 030,00 |
4 347 200,00 |
количество детей-инвалидов в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих услугу в МДОУ, человек |
22 |
22 |
МДОУ №3, №4, №5, №13, №15 – |
|
|
доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объёме, % |
100 |
100 |
|||||||
ОБ |
8 452 230,00 |
4 105 030,00 |
4 347 200,00 |
|||||||
1.4 |
Содержание имущества |
2013-2014 |
37 258 983,19 |
17 360 333,19 |
19 898 650,00 |
Количество учреждений, единиц |
17 |
17 |
МДОУ №1, №3, №4, №5, №13, №15, №56 |
|
Выполнение муниципального задания, % |
100 |
100 |
||||||||
МБ |
37 258 983,19 |
17 360 333,19 |
19 898 650,00 |
|||||||
1.5 |
Предоставление социальных гарантий работникам МБДОУ |
2013-2014 |
17 788 705,35 |
9 634 905,35 |
8 153 800,00 |
Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел. |
1146 |
1000 |
МДОУ №1, №3, №4, №5, №13, №15, №56 ,МДОУ №1, №3, №6, №46,МДОУ №1, №2, №7, №8, №9 , |
|
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, % |
100 |
100 |
||||||||
МБ |
|
15 596 625,35 |
8 600 905,35 |
6 995 720,00 |
||||||
ОБ |
2 192 080,00 |
1 034 000,00 |
1 158 080,00 |
|||||||
1.6 |
Организация мер по предоставлению и выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ |
2013-2014 |
431 720,00 |
215 640,00 |
216 080,00 |
Численность граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части род. платы, чел. |
2374 |
2419 |
МДОУ №1, №3, №4, №5, №13, №15, №56 |
|
ОБ |
431 720,00 |
215 640,00 |
216 080,00 |
Доля граждан, получивших компенсацию части род. платы от общего числа граждан воспользовавшихся указанным правом, % |
100 |
100 |
||||
1.7 |
Предоставление дополнительных платных услуг |
2013-2014 |
5 780 962,00 |
3 268 402,00 |
2 512 560,00 |
Количество учреждений, единиц |
17 |
17 |
МДОУ №1, №3, №4, №5, №13, №15, №56 |
|
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования, % |
не менее 1 |
не менее 1 |
||||||||
ВБ |
5 780 962,00 |
3 268 402,00 |
2 512 560,00 |
|||||||
|
Всего по задаче 1, в том числе: |
893 836 738,77 |
440 940 858,77 |
452 895 880,00 |
||||||
|
МБ |
793 329 523,65 |
391 179 483,65 |
402 150 040,00 |
||||||
|
ОБ |
12 714 150,00 |
6 157 670,00 |
6 556 480,00 |
||||||
|
ВБ |
87 793 065,12 |
43 603 705,12 |
44 189 360,00 |
||||||
|
Всего по программе, в том числе: |
893 836 738,77 |
440 940 858,77 |
452 895 880,00 |
||||||
|
МБ |
793 329 523,65 |
391 179 483,65 |
402 150 040,00 |
||||||
|
ОБ |
12 714 150,00 |
6 157 670,00 |
6 556 480,00 |
||||||
|
ВБ |
87 793 065,12 |
43 603 705,12 |
44 189 360,00 |
||||||
|
муниципальные услуги |
832 576 368,23 |
410 461 578,23 |
422 114 790,00 |
||||||
|
мероприятия по содержанию имущества |
37 258 983,19 |
17 360 333,19 |
19 898 650,00 |
||||||
|
иные мероприятия |
24 001 387,35 |
13 118 947,35 |
10 882 440,00 |
Результатом реализации Программы станут:
— обеспечение равных стартовых возможностей в подготовке к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей на уровне, необходимом и достаточном для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования;
— использование потенциала системы дошкольного образования для квалифицированной методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому за счёт расширения спектра вариативных форм дошкольного образования;
— повышение качества дошкольного образования за счёт обдуманного, обоснованного выбора ДОУ образовательных программ и современных развивающих педагогических технологий для детей дошкольного возраста, выполнения государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
— обеспечение в полном объёме прав детей с ограниченными возможностями на дошкольное образование в соответствии с их потребностями и особенностями развития.
Описание внешних рисков реализации Программы: внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании», миграция населения (резкое изменение контингента образовательных учреждений), изменение демографической ситуации.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
— оперативное реагирование на изменения действующего законодательства;
— анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременное внесение изменений в бюджет в части перераспределения средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы:
-искажение прогнозных показателей воспитанников образовательных учреждений,
-несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между образовательными учреждениями.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет ЗАТО Александровск в части перераспределения средств.
5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Коды классификации операций |
Всего, руб. |
В том числе по годам (очередной год и плановый период), руб. |
|
2013 год |
2014 год |
||
Всего по Программе: |
893 836 738,77 |
440 940 858,77 |
452 895 880,00 |
211 Заработная плата |
488 637 901,89 |
242 265 031,89 |
246 372 870,00 |
212 Прочие выплаты |
17 944 357,72 |
9 790 557,72 |
8 153 800,00 |
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
147 419 881,79 |
73 015 271,79 |
74 404 610,00 |
221 Услуги связи |
1 258 377,66 |
659 357,66 |
599 020,00 |
222 Транспортные услуги |
1 328 718,24 |
690 238,24 |
638 480,00 |
223 Коммунальные услуги |
85 372 738,26 |
38 085 048,26 |
47 287 690,00 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
12 791 308,05 |
7 982 298,05 |
4 809 010,00 |
226 Прочие работы, услуги |
18 169 196,30 |
10 985 056,30 |
7 184 140,00 |
290 Прочие расходы |
3 767 510,00 |
1 814 890,00 |
1 952 620,00 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
2 195 528,00 |
2 195 528,00 |
0,00 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
114 951 220,86 |
53 457 580,86 |
61 493 640,00 |
В том числе за счет: |
|
|
|
1. средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
793 329 523,65 |
391 179 483,65 |
402 150 040,00 |
211 Заработная плата |
480 683 800,42 |
238 451 000,42 |
242 232 800,00 |
212 Прочие выплаты |
15 752 277,72 |
8 756 557,72 |
6 995 720,00 |
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
145 017 560,30 |
71 863 250,30 |
73 154 310,00 |
221 Услуги связи |
1 251 377,66 |
653 857,66 |
597 520,00 |
222 Транспортные услуги |
1 322 718,24 |
687 238,24 |
635 480,00 |
223 Коммунальные услуги |
84 980 429,81 |
37 955 899,81 |
47 024 530,00 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
11 686 442,25 |
6 982 252,25 |
4 704 190,00 |
226 Прочие работы, услуги |
14 605 941,35 |
9 012 281,35 |
5 593 660,00 |
290 Прочие расходы |
3 708 770,00 |
1 786 390,00 |
1 922 380,00 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
34 320 205,90 |
15 030 755,90 |
19 289 450,00 |
2. средств областного бюджета |
12 714 150,00 |
6 157 670,00 |
6 556 480,00 |
211 Заработная плата |
7 928 721,47 |
3 788 651,47 |
4 140 070,00 |
212 Прочие выплаты |
2 192 080,00 |
1 034 000,00 |
1 158 080,00 |
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
2 394 473,53 |
1 144 173,53 |
1 250 300,00 |
221 Услуги связи |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
222 Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
223 Коммунальные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226 Прочие работы, услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
290 Прочие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
19 763,00 |
19 763,00 |
0,00 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
175 112,00 |
167 082,00 |
8 030,00 |
3. собственных доходов учреждения |
87 793 065,12 |
43 603 705,12 |
44 189 360,00 |
211 Заработная плата |
25 380,00 |
25 380,00 |
0,00 |
212 Прочие выплаты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
7 847,96 |
7 847,96 |
0,00 |
221 Услуги связи |
3 000,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
222 Транспортные услуги |
6 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
223 Коммунальные услуги |
392 308,45 |
129 148,45 |
263 160,00 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
1 104 865,80 |
1 000 045,80 |
104 820,00 |
226 Прочие работы, услуги |
3 563 254,95 |
1 972 774,95 |
1 590 480,00 |
290 Прочие расходы |
58 740,00 |
28 500,00 |
30 240,00 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
2 175 765,00 |
2 175 765,00 |
0,00 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
80 455 902,96 |
38 259 742,96 |
42 196 160,00 |