В целях уточнения финансирования и реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы, (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 20.09.2012 № 2104 (в редакции постановления от 20.03.2013 № 679), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования
по годам реализации, рублей» изложить в редакции:
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 50 002 345,73 руб., в том числе: — 49 968 145,73 руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее — местный бюджет/МБ) — 34 200,00 руб. областной бюджет По годам реализации Программы: 2013 год: — 17 005 155,73 руб., в том числе: — 16 993 755,73 руб.– МБ, — 11 400,00 руб.- областной бюджет; 2014 год: — 16 504 370,00 руб., в том числе: — 16 492 970,00 руб. – МБ, — 11 400,00 руб.- областной бюджет; 2015 год: — 16 492 820,00 руб., в том числе: — 16 481 420,00 руб. – МБ, — 11 400,00 руб.- областной бюджет; |
Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета составит 49 968 145,73 рублей.
Объемы и источники финансирования Программы
на 2013-2015 годы, рублей:
По годам реализации Программы:
Источники финансирования |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Итого |
местный бюджет ЗАТО Александровск |
16 993 755,73 |
16 492 970,00 |
16 481 420,00 |
49 968 145,73 |
областной бюджет |
11 400,00 |
11 400,00 |
11 400,00 |
34 200,00 |
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ЗАТО Александровск Бузина Ю.К.
Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от "18" апреля 2013 г. № 1038
«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства ЗАТО Александровск»
на 2013 – 2015 годы
№ п/п |
Задача, наименование |
Исполнитель |
Срок нения |
Источники |
Объем |
Показатели результативности выполнения мероприятий |
||||||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
Наимено- вание |
Ед. |
Базо-вое |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||
1. Цель: Повышение доступности и качества муниципальных услуг через формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, развитие архитектуры электронного правительства. |
||||||||||||||||||||
Задача 1. Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры.
|
||||||||||||||||||||
1.1. |
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры администрации ЗАТО Александровск |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
местный бюджет |
220 600,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
доля структурных подразделений администрации, подведомственных учреждений, подключенных к корпоративной ЛВС (для п.п. 1.1 – 1.3) |
% |
95 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
1.1.1. |
Приобретение коммутационного оборудования |
|
2013-2015 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
||||||||||
1.1.2. |
Организация ВОЛС |
|
2013 |
200 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||||||||
1.2. |
Модернизация и замена аппаратного обеспечения, в том числе |
2013-2015 |
местный бюджет |
118 625,00 |
108 910,00 |
106 060,00 |
||||||||||||||
1.2.1. |
Монтаж дополнительных рабочих мест ЛВС |
|
|
50 810,00 |
51 670,00 |
52 600,00 |
||||||||||||||
администрация |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||||
МКУ ИТ |
|
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|||||||||||||||
МКУ СГХ |
|
|
15 810,00 |
16 670,00 |
17 600,00 |
|||||||||||||||
1.2.2. |
Замена систем бесперебойного питания |
2013-2015 |
местный бюджет |
66 080,00 |
57 240,00 |
53 460,00 |
||||||||||||||
МКУ ИТ |
45 000,00 |
35 000,00 |
30 000,00 |
|||||||||||||||||
МКУ СГХ |
21 080,00 |
22 240,00 |
23 460,00 |
|||||||||||||||||
1.2.3 |
Создание системы резервного копирования |
МКУ Мун. архив |
2013-2015 |
местный бюджет |
1735,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
1.3. |
Проведение анализа целесообразности внедрения системы управления телекоммуникационной инфраструктурой на базе ПК Microsoft System Center 2012 |
МКУ ИТ |
1 квартал 2013 |
финансирование не требуется |
||||||||||||||||
Итого по задаче 1
|
|
|
|
339 225,00 |
128 910,00 |
126 060,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Задача 2: Формирование электронного правительства 2.1.Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства |
||||||||||||||||||||
2.1.1. |
Формирование нормативной правовой базы в соответствии с требованиями текущих потребностей информационного общества |
Структурные подразделения администрации ЗАТО Александровск, подведомственные учреждения |
2013-2015 |
местный бюджет |
В рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности |
доля первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, подведомственными учреждениями в электронном виде |
Осуществляется постоянно |
|||||||||||||
2.1.2. |
Формирование ИКТ- компетенции у жителей ЗАТО Александровск в области использования электронных услуг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
2.2.Формирование электронного правительства |
||||||||||||||||||||
2.2.1. |
Обеспечение доступа работников к сети Интернет, в том числе |
2013-2015 |
местный бюджет |
557 240,00 |
583 778,00 |
598 068,00 |
||||||||||||||
совет депутатов |
|
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
администрация |
98 460,00 |
112 110,00 |
112 110,00 |
|||||||||||||||||
УМС |
16 490,00 |
17 310,00 |
18 180,00 |
|||||||||||||||||
УО |
36 000,00 |
38 050,00 |
40 140,00 |
|||||||||||||||||
УФ |
22 000,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
|||||||||||||||||
УКСиМП |
24 000,00 |
25 198,00 |
26 458,00 |
|||||||||||||||||
крк |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
|||||||||||||||||
МКУ СГХ |
42 500,00 |
44 840,00 |
47 300,00 |
|||||||||||||||||
МКУ ОКС |
10 000,00 |
10 530,00 |
11 060,00 |
|||||||||||||||||
МКУ СМИ |
81 120,00 |
81 120,00 |
81 120,00 |
|||||||||||||||||
МКУ Центр ГО и ЧС |
79 870,00 |
84 660,00 |
89 740,00 |
|||||||||||||||||
МКУ Мун. архив |
87 960,00 |
87 960,00 |
87 960,00 |
|||||||||||||||||
МКУ ЦАХИТО |
10 840,00 |
12 000,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||
МКУ ИТ |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
|||||||||||||||||
2.2.2. |
Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления с помощью интернет-сайта |
МКУ ИТ, структурные подразделения администрации |
2013-2015 |
местный бюджет |
11 210,00 |
11 300,00 |
11 400,00 |
доля структурных подразделений администрации обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб- сайтах в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ |
% |
70 |
90 |
100 |
100 |
|||||||
2.2.2.1. |
Техническая поддержка официального сайта www.zato-a.ru |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
местный бюджет |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|||||||||||||
2.2.2.2. |
Продление регистрации доменных имен в зоне RU и услуги по поддержке функционирования доменов |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
местный бюджет |
2 210,00 |
2 300,00 |
2 400,00 |
|||||||||||||
2.2.2.3. |
Предоставление населению информации на официальном сайте www.zato-a.ru об условиях получения муниципальных услуг в ЗАТО Александровск |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
местный бюджет |
в рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
|
доля первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, подведомственными учреждениями в электронном виде |
% |
15 |
30 |
40 |
55 |
|||||||||
2.2.3. |
Проведение семинаров для сотрудников по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
|
финансирование не требуется |
|||||||||||||||
2.2.4. |
Проведение анализа целесообразности организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
МКУ ИТ, заинтересованные ОМСУ |
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Итого по разделу 2.2. |
568 450,00 |
595 078,00 |
609 468,00 |
|||||||||||||||||
2.3. Развитие информационно-технологической инфраструктуры |
||||||||||||||||||||
2.3.1 |
Развитие информационно- технологической инфраструктуры ОМСУ |
2013-2015 |
местный бюджет |
2 431 274,00 |
2 491 250,76 |
2 541 808,02 |
||||||||||||||
2.3.1.1. |
Сопровождение программных комплексов |
933 560,00 |
990 250,76 |
1 010 860,00 |
||||||||||||||||
совет депутатов |
84 500,00 |
84 500,00 |
84 500,00 |
|
|
|
||||||||||||||
администрация |
123 960,00 |
140 770,00 |
140 770,00 |
|
||||||||||||||||
УМС |
227 890,00 |
239 370,00 |
251 430,00 |
|||||||||||||||||
УО |
147 210,00 |
155 610,76 |
164 160,00 |
|||||||||||||||||
УФ |
208 000,00 |
208 000,00 |
208 000,00 |
|||||||||||||||||
УКСиМП |
137 000,00 |
137 000,00 |
137 000,00 |
|||||||||||||||||
крк |
5 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|||||||||||||||||
2.3.1.2. |
Сопровождение информационно-правовых систем |
2013-2015 |
местный бюджет |
282 250,00 |
300 850,00 |
308 588,02 |
||||||||||||||
совет депутатов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
администрация |
149 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
|||||||||||||||||
УМС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
УО |
133 250,00 |
140 850,00 |
148 588,02 |
|||||||||||||||||
УФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
УКСиМП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
2.3.1.3. |
Приобретение оргтехники |
2013-2015 |
местный бюджет |
350 854,00 |
301 000,00 |
301 790,00 |
|
|
|
|||||||||||
совет депутатов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||
администрация |
97 000,00 |
97 000,00 |
97 000,00 |
|
|
|
||||||||||||||
УМС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
УО |
90 000,00 |
100 000,00 |
116 590,00 |
|||||||||||||||||
УФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||
УКСиМП |
80 000,00 |
84 000,00 |
88 200,00 |
|||||||||||||||||
крк |
83 854,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
2.3.1.4. |
Расходные материалы к оргтехнике |
2013-2015 |
местный бюджет |
707 204,00 |
738 520,00 |
756 640,00 |
||||||||||||||
совет депутатов |
87 850,00 |
87 850,00 |
87 850,00 |
|||||||||||||||||
крк |
16 146,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|||||||||||||||||
администрация |
135 970,00 |
135 970,00 |
135 970,00 |
|||||||||||||||||
УМС |
151 600,00 |
159 180,00 |
167 140,00 |
|||||||||||||||||
УО |
120 640,00 |
127 520,00 |
134 530,00 |
|||||||||||||||||
УФ |
135 000,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
|||||||||||||||||
УКСиМП |
59 998,00 |
63 000,00 |
66 150,00 |
|||||||||||||||||
2.3.1.5. |
Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика) |
2013-2015 |
местный бюджет |
157 406,00 |
160 630,00 |
163 930,00 |
||||||||||||||
совет депутатов |
6 300,00 |
6 300,00 |
6 300,00 |
|||||||||||||||||
крк |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|||||||||||||||||
администрация |
54 720,00 |
54 720,00 |
54 720,00 |
|||||||||||||||||
УМС |
15 750,00 |
16 540,00 |
17 360,00 |
|||||||||||||||||
УО |
42 636,00 |
45 070,00 |
47 550,00 |
|||||||||||||||||
УФ |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|||||||||||||||||
УКСиМП |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||||||||||||||
2.3.2. |
Развитие информационно- технологической инфраструктуры МКУ |
2013-2015 |
местный бюджет |
2 856 700,73 |
2 001 660,00 |
2 068 110,00 |
||||||||||||||
2.3.2.1. |
Сопровождение программных комплексов |
2013-2015 |
местный бюджет |
644 590,00 |
672 450,00 |
702 020,00 |
||||||||||||||
МКУ СГХ |
208 440,00 |
219 900,00 |
231 990,00 |
|||||||||||||||||
МКУ ОКС |
189 580,00 |
199 630,00 |
209 620,00 |
|||||||||||||||||
МКУ СМИ |
79 860,00 |
79 860,00 |
79 860,00 |
|||||||||||||||||
МКУ Центр ГО и ЧС |
54 860,00 |
58 150,00 |
61 640,00 |
|||||||||||||||||
МКУ Мун. архив |
36 910,00 |
36 910,00 |
36 910,00 |
|||||||||||||||||
МКУ ЦАХИТО |
46 940,00 |
50 000,00 |
54 000,00 |
|||||||||||||||||
МКУ ИТ |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
|||||||||||||||||
2.3.2.2. |
Сопровождение информационно-правовых систем |
2013-2015 |
местный бюджет |
404 935,73 |
352 900,00 |
371 640,00 |
||||||||||||||
МКУ СГХ |
205 530,00 |
216 830,00 |
228 760,00 |
|
|
|||||||||||||||
МКУ ОКС |
129 230,00 |
136 070,00 |
142 880,00 |
|||||||||||||||||
МКУ СМИ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
МКУ Центр ГО и ЧС |
70 175,73 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
МКУ Мун. архив |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
МКУ ЦАХИТО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
МКУ ИТ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
2.3.2.3. |
Приобретение оргтехники |
2013-2015 |
местный бюджет |
676 586,00 |
276 160,00 |
266 360,00 |
||||||||||||||
МКУ СГХ |
50 000,00 |
53 280,00 |
56 210,00 |
|||||||||||||||||
МКУ ОКС |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
МКУ СМИ |
368 145,00 |
60 380,00 |
63 400,00 |
|||||||||||||||||
МКУ Центр ГО и ЧС |
50 000,00 |
57 500,00 |
21 750,00 |
|||||||||||||||||
МКУ Мун. архив |
72 765,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
МКУ ЦАХИТО |
50 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|||||||||||||||||
МКУ ИТ |
35 676,00 |
80 000,00 |
100 000,00 |
|||||||||||||||||
2.3.2.4. |
Расходные материалы к оргтехнике |
2013-2015 |
местный бюджет |
892 725,00 |
400 760,00 |
417 850,00 |
||||||||||||||
МКУ СГХ |
77 770,00 |
82 050,00 |
86 560,00 |
|||||||||||||||||
МКУ ОКС |
35 800,00 |
31 590,00 |
33 170,00 |
|||||||||||||||||
МКУ СМИ |
596 855,00 |
72 990,00 |
76 630,00 |
|||||||||||||||||
МКУ Центр ГО и ЧС |
72 210,00 |
106 000,00 |
112 360,00 |
|||||||||||||||||
МКУ Мун. архив |
31 690,00 |
29 130,00 |
29 130,00 |
|||||||||||||||||
МКУ ЦАХИТО |
38 400,00 |
39 000,00 |
40 000,00 |
|||||||||||||||||
МКУ ИТ |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|||||||||||||||||
2.3.2.5. |
Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика) |
2013-2015 |
местный бюджет |
237 864,00 |
299 390,00 |
310 240,00 |
||||||||||||||
МКУ СГХ |
30 040,00 |
32 070,00 |
33 840,00 |
|||||||||||||||||
МКУ ОКС |
30 000,00 |
31 590,00 |
33 170,00 |
|||||||||||||||||
МКУ СМИ |
50 000,00 |
99 230,00 |
104 190,00 |
|||||||||||||||||
МКУ Центр ГО и ЧС |
39 400,00 |
42 400,00 |
44 940,00 |
|||||||||||||||||
МКУ Мун. архив |
42 100,00 |
42 100,00 |
42 100,00 |
|||||||||||||||||
МКУ ЦАХИТО |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|||||||||||||||||
МКУ ИТ |
34 324,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|||||||||||||||||
2.3.3. |
Списание старой техники (техническая экспертиза и т.п.) |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
30 600,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|||||||||||||
администрация |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||||||||||||||
УФ |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||||||||||
МКУ Центр ГО и ЧС |
|
600,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
МКУ ИТ |
|
15 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||||||||||
2.3.4. |
Обеспечение функционирования и развития системы электронного документооборота (СЭДО) |
2013-2015 |
местный бюджет |
832 580,00 |
237 460,00 |
149 600,00 |
||||||||||||||
2.3.4.1. |
Приобретение и настройка 2 серверов в городах Полярный, Гаджиево. |
МКУ ИТ |
2013 |
местный бюджет |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
доля сотрудников органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений, подключенных к системе электронного документооборота |
% |
52 |
70 |
75 |
80 |
|||||||
2.3.4.2. |
Настройка, модернизация СЭД |
2013 |
местный бюджет |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.3.4.3. |
Техническая поддержка ПО БОСС-Референт(право на использование) |
администрация |
2013-2015 ежегодно |
местный бюджет |
88 000,00 |
88 000,00 |
88 000,00 |
|||||||||||||
2.3.4.4. |
Приобретение лицензий |
МКУ СМИ |
2013-2015 |
местный бюджет |
135 370,00 |
77 260,00 |
59 400,00 |
|||||||||||||
МКУ Мун.архив |
2013-2015 |
местный бюджет |
9 280,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
|||||||||||||||
2.3.4.5. |
Приобретение потоковых сканеров |
УО |
1 квартал 2013 |
местный бюджет |
19 930,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
2.3.4.6. |
Приобретение планшетных ПК для руководителей |
МКУ «ИТ» |
2013-2015 |
местный бюджет |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||
2.3.5. |
Приобретение средств (ЭЦП, VipNet) для подключения к СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) |
2013-2015 ежегодно |
местный бюджет |
112 000,00 |
112 000,00 |
112 000,00 |
||||||||||||||
администрация |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||
УМС |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||
УО |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||
УФ |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||
УКСиМП |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||
МКУ СМИ |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||
МКУ СГХ |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||
МКУ Мун. архив |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||||||||||||||||
2.3.6. |
Услуги по внедрению и эксплуатации информационных систем |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
местный бюджет |
370 000,00 |
370 000,00 |
318 700,00 |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
2.3.7. |
Повышение квалификации специалистов ИКТ |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
местный бюджет |
100 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
|
||||||||||||
Итого по разделу 2.3. |
6 733 154,73 |
5 357 370,76 |
5 215 218,02 |
|
||||||||||||||||
Итого по задаче 2 |
7 301 604,73 |
5 952 448,76 |
5 824 686,02 |
|
||||||||||||||||
Задача З: Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий в образовании |
||||||||||||||||||||
3.1. |
Развитие информационно-технологической инфраструктуры образовательных учреждений |
ДОУ,ООШ, ДОПЫ, ПРОЧИЕ
|
2013-2015 |
местный бюджет |
6 475 634,00 |
6 844 749,24 |
7 221 209,28 |
доля учреждений образования, использующих ИКТ (для п.3.1-3.3) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
3.1.1. |
Оплата услуг Интернет, в том числе: |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
1 162 070,00 |
1 228 310,00 |
1 295 860,00 |
|
|
|
|
|||||||||
|
ДОУ |
615 790,00 |
650 890,00 |
686 680,00 |
||||||||||||||||
|
ООШ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
ДОПЫ |
289 780,00 |
306 300,00 |
323 150,00 |
||||||||||||||||
|
ПРОЧИЕ |
256 500,00 |
271 120,00 |
286 030,00 |
||||||||||||||||
3.1.2. |
Сопровождение программных комплексов |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
1 398 914,00 |
1 478 651,02 |
1 559 979,28 |
|
|
|
|
|||||||||
ДОУ |
543 660,00 |
574 648,62 |
606 254,29 |
|||||||||||||||||
ООШ |
333 870,00 |
352 901,86 |
372 311,46 |
|||||||||||||||||
ДОПЫ |
296 774,00 |
313 690,54 |
330 943,52 |
|||||||||||||||||
ПРОЧИЕ |
224 610,00 |
237 410,00 |
250 470,00 |
|||||||||||||||||
3.1.3. |
Сопровождение информационно-правовых систем |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
1 975 720,00 |
2 088 340,00 |
2 203 190,00 |
|
|
|
|
|||||||||
ДОУ |
906 100,00 |
957 750,00 |
1 010 420,00 |
|||||||||||||||||
ООШ |
479 700,00 |
507 040,00 |
534 930,00 |
|||||||||||||||||
ДОПЫ |
426 400,00 |
450 700,00 |
475 490,00 |
|||||||||||||||||
ПРОЧИЕ |
163 520,00 |
172 850,00 |
182 350,00 |
|||||||||||||||||
3.1.4. |
Приобретение оргтехники |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
532 470,00 |
562 820,00 |
593 780,00 |
|||||||||||||
ДОУ |
60 000,00 |
63 420,00 |
66 910,00 |
|||||||||||||||||
ООШ |
80 000,00 |
84 560,00 |
89 210,00 |
|||||||||||||||||
ДОПЫ |
160 000,00 |
169 120,00 |
178 420,00 |
|||||||||||||||||
ПРОЧИЕ |
232 470,00 |
245 720,00 |
259 240,00 |
|||||||||||||||||
3.1.5. |
Расходные материалы к оргтехнике |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
756 460,00 |
799 578,22 |
843 560,00 |
|
|
|
||||||||||
ДОУ |
354 500,00 |
374 706,50 |
395 320,00 |
|||||||||||||||||
ООШ |
105 000,00 |
110 985,00 |
117 090,00 |
|||||||||||||||||
ДОПЫ |
180 000,00 |
190 260,00 |
200 720,00 |
|||||||||||||||||
ПРОЧИЕ |
116 960,00 |
123 626,72 |
130 430,00 |
|||||||||||||||||
3.1.6. |
Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика) |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
650 000,00 |
687 050,00 |
724 840,00 |
|||||||||||||
ДОУ |
220 000,00 |
232 540,00 |
245 330,00 |
|||||||||||||||||
ООШ |
140 000,00 |
147 980,00 |
156 120,00 |
|||||||||||||||||
ДОПЫ |
120 000,00 |
126 840,00 |
133 820,00 |
|||||||||||||||||
ПРОЧИЕ |
170 000,00 |
179 690,00 |
189 570,00 |
|||||||||||||||||
3.2 |
Мероприятия по защите информации |
ДОУ,ООШ, ДОПЫ, ПРОЧИЕ
|
2013-2015 |
местный бюджет |
321 600,00 |
339 930,00 |
358 620,00 |
|||||||||||||
3.2.1. |
Приобретение средств антивирусной защиты |
|
321 600,00 |
339 930,00 |
358 620,00 |
|||||||||||||||
ДОУ |
170 000,00 |
179 690,00 |
189 570,00 |
|||||||||||||||||
ООШ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
ДОПЫ |
100 000,00 |
105 700,00 |
111 510,00 |
|||||||||||||||||
ПРОЧИЕ |
51 600,00 |
54 540,00 |
57 540,00 |
|||||||||||||||||
3.3. |
Повышение квалификации сотрудников образовательных учреждений в сфере ИКТ |
ДОУ,ООШ, ДОПЫ |
2013-2015 |
местный бюджет |
0,00 |
204 000,00 |
204 000,00 |
|||||||||||||
Итого по задаче 3 |
|
6 797 234,00 |
7 388 679,24 |
7 783 829,28 |
||||||||||||||||
Задача 4. Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры |
||||||||||||||||||||
4.1. |
Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений культуры |
Учреждения культуры |
2013-2015 |
местный бюджет |
1 772 022,00 |
1 772 022,00 |
1 772 022,00 |
доля учреждений культуры, использующих ИКТ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
4.1.1. |
Оплата услуг Интернет |
Учреждения культуры |
2013-2015 |
местный бюджет |
394 978,00 |
394 978,00 |
394 978,00 |
|||||||||||||
4.1.2. |
Сопровождение программных комплексов |
Учреждения культуры |
2013-2015 |
местный бюджет |
610 879,00 |
610 879,00 |
610 879,00 |
|||||||||||||
4.1.3. |
Сопровождение информационно-правовых систем |
Учреждения культуры |
2013-2015 |
местный бюджет |
390 201,00 |
390 201,00 |
390 201,00 |
|||||||||||||
4.1.4. |
Расходные материалы к оргтехнике |
Учреждения культуры |
2013-2015 |
местный бюджет |
236 341,00 |
236 341,00 |
236 341,00 |
|||||||||||||
4.1.5. |
Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика) |
Учреждения культуры |
2013-2015 |
местный бюджет |
139 623,00 |
139 623,00 |
139 623,00 |
|||||||||||||
Итого по задаче 4 |
|
1 772 022,00 |
1 772 022,00 |
1 772 022,00 |
||||||||||||||||
Задача 5. Повышение доступности и качества муниципальных услуг в области архивного дела |
||||||||||||||||||||
5.1. |
Информационное и техническое оснащение архива, развитие материально-технической базы |
МКУ Мун.архив |
2013-2015 |
местный бюджет |
49 740,00 |
243 000,00 |
209 000,00 |
доля организаций и учреждений ЗАТО Александровск, сведения о которых внесены в информационно-справочные базы архива |
% |
43 |
50 |
55 |
60 |
|||||||
Итого по задаче 5 |
|
49 740,00 |
243 000,00 |
209 000,00 |
||||||||||||||||
Задача 6. Обеспечение информационной безопасности |
||||||||||||||||||||
6.1. |
Защита информационных систем и ресурсов |
|
275 330,00 |
288 280,00 |
296 560,00 |
Количество ИСПДн, защищенных сертифицированными средствами защиты (для п.6.1-6.3) |
ед. |
25 |
25 |
25 |
25 |
|||||||||
6.1.1. |
Приобретение средств антивирусной защиты |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
275 330,00 |
288 280,00 |
296 560,00 |
|||||||||||||
совет депутатов |
19 000,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
|
|
|
||||||||||||||
крк |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|||||||||||||||||
администрация |
65 260,00 |
70 260,00 |
70 260,00 |
|||||||||||||||||
УМС |
90 930,00 |
95 480,00 |
100 250,00 |
|||||||||||||||||
УО |
39 440,00 |
41 690,00 |
43 980,00 |
|||||||||||||||||
УФ |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||||
УКСиМП |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||||||
МКУ Центр ГО и ЧС |
19 200,00 |
20 350,00 |
21 570,00 |
|||||||||||||||||
МКУ Мун. архив |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
|||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
6.2. |
Мероприятия по технической защите информации |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
88 900,00 |
160 000,00 |
120 000,00 |
|||||||||||||
6.2.1. |
Аттестация режимно-секретного рабочего места (1 раз в 3 года) |
администрация |
2014,2015 |
0,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
||||||||||||||
6.2.2. |
Ежегодный контроль эффективности ТЗИ |
администрация |
2013-2015 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
||||||||||||||
6.2.3. |
Повышение квалификации специалистов |
администрация |
2013,2015 |
43 900,00 |
0,00 |
30 000,00 |
||||||||||||||
6.2.4. |
Проведение аналитического обследования ИСПДн на предмет соответствия Федеральному законодательству |
администрация |
2013-2015 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6.3. |
Лицензирование программного обеспечения |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
381 100,00 |
571 030,00 |
360 662,70 |
|||||||||||||
совет депутатов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
администрация |
70 000,00 |
168 700,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
УМС |
150 000,00 |
266 390,00 |
279 710,00 |
|||||||||||||||||
УО |
20 000,00 |
21 140,00 |
22 302,70 |
|||||||||||||||||
МКУ СГХ |
52 700,00 |
55 600,00 |
58 650,00 |
|||||||||||||||||
МКУ ОКС |
44 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
МКУ Центр ГО и ЧС |
44 400,00 |
59 200,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Итого по задаче 6 |
|
745 330,00 |
1 019 310,00 |
777 222,70 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Итого по программе |
|
|
|
17 005 155,73 |
16 504 370,00 |
16 492 820,00 |
|
|
|
|
||||||||||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
местный бюджет ЗАТО Александровск |
|
|
|
16 993 755,73 |
16 492 970,00 |
16 481 420,00 |
|
|
|
|
||||||||||
средства областного бюджета |
|
|
|
11 400,00 |
11 400,00 |
11 400,00 |
|
|
|
|
2013г |
2014г |
2015г |
||
администрация |
3 463 655,73 |
3 110 890,00 |
2 572 730,00 |
|
администрация |
1 000 270,00 |
1 216 530,00 |
1 007 830,00 |
|
МКУ Центр ГО и ЧС |
430 715,73 |
428 260,00 |
352 000,00 |
|
МКУ Мун. Архив |
351 680,00 |
460 800,00 |
426 800,00 |
|
МКУ ЦАХИТО |
158 180,00 |
138 000,00 |
145 000,00 |
|
МКУ ИТ |
1 522 810,00 |
867 300,00 |
641 100,00 |
|
УМС |
3 198 490,00 |
2 460 000,00 |
2 554 940,00 |
|
УМС |
666 660,00 |
808 270,00 |
848 070,00 |
|
МКУ СГХ |
717 870,00 |
757 480,00 |
798 370,00 |
|
МКУ ОКС |
488 610,00 |
409 410,00 |
429 900,00 |
|
МКУ СМИ |
1 325 350,00 |
484 840,00 |
478 600,00 |
|
УО |
7 460 340,00 |
8 072 610,00 |
8 515 670,00 |
|
УО |
663 106,00 |
683 930,76 |
731 840,72 |
|
Учреждения образования |
6 797 234,00 |
7 388 679,24 |
7 783 829,28 |
|
УКСиМП |
2 102 020,00 |
2 110 220,00 |
2 118 830,00 |
|
УКСиМП |
329 998,00 |
338 198,00 |
346 808,00 |
|
Учреждения культуры |
1 772 022,00 |
1 772 022,00 |
1 772 022,00 |
|
УФ |
439 000,00 |
439 000,00 |
439 000,00 |
|
Совет депутатов |
221 650,00 |
221 650,00 |
221 650,00 |
|
КРК |
120 000,00 |
90 000,00 |
70 000,00 |