Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 49 271,58 тыс. руб., в том числе: — 49 271,58 тыс.руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее — местный бюджет/МБ) По годам реализации Программы: 2013 год: — 16 297,19 тыс.руб. — МБ 2014 год: — 16 492,97 тыс.руб. — МБ 2015 год: — 16 481,42 тыс.руб. — МБ |
обеспечения Программы» изложить в редакции:
Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета составит 49271,58 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Программы
на 2013-2015 годы, тыс. рублей:
По годам реализации Программы:
Источники финансирования |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Итого |
местный бюджет ЗАТО Александровск |
16297,19 |
16492,97 |
16481,42 |
49271,58 |
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ЗАТО Александровск Бузина Ю.К.
Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк
№ п/п |
Задача, наименование |
Исполнитель |
Срок нения |
Источники |
Объем |
Показатели результативности выполнения мероприятий |
||||||||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
Наимено- вание |
Ед. |
Базовое |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||||
1. Цель: Повышение доступности и качества муниципальных услуг через формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, развитие архитектуры электронного правительства. |
||||||||||||||||||||||
Задача 1. Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры.
|
||||||||||||||||||||||
1.1. |
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры администрации ЗАТО Александровск (приобретение коммутационного оборудования) |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
местный бюджет |
20,0
|
20,0 |
20,0 |
доля структурных подразделений администрации, подведомственных учреждений, подключенных к корпоративной ЛВС (для п.п. 1.1 – 1.3) |
% |
95 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
1.2. |
Модернизация и замена аппаратного обеспечения, в том числе
|
2013-2015 |
местный бюджет |
141,39 |
108,91 |
106,06 |
||||||||||||||||
1.2.1. |
Монтаж дополнительных рабочих мест ЛВС |
|
|
50,81 |
51,67 |
52,60 |
||||||||||||||||
администрация |
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||||||||||||||
МКУ ИТ |
|
|
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|||||||||||||||||
МКУ СГХ |
|
|
15,81 |
16,67 |
17,6 |
|||||||||||||||||
1.2.2. |
Замена систем бесперебойного питания |
2013-2015 |
местный бюджет |
90,58 |
57,24 |
53,46 |
||||||||||||||||
МКУ ИТ |
45,0 |
35,0 |
30,0 |
|||||||||||||||||||
МКУ СГХ |
21,08 |
22,24 |
23,46 |
|||||||||||||||||||
1.2.3 |
Создание системы резервного копирования |
МКУ Мун. архив |
24,5 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
1.3. |
Проведение анализа целесообразности внедрения системы управления телекоммуникационной инфраструктурой на базе ПК Microsoft System Center 2012 |
МКУ ИТ |
1 квартал 2013 |
финансирование не требуется |
||||||||||||||||||
Итого по задаче 1
|
|
|
|
161,39 |
128,91 |
126,06 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Задача 2: Формирование электронного правительства 2.1.Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства |
||||||||||||||||||||||
2.1.1. |
Формирование нормативной правовой базы в соответствии с требованиями текущих потребностей информационного общества |
Структурные подразделения администрации ЗАТО Александровск, подведомственные учреждения |
2013-2015 |
местный бюджет |
В рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности |
доля первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, подведомственными учреждениями в электронном виде |
Осуществляется постоянно |
|||||||||||||||
2.1.2. |
Формирование ИКТ- компетенции у жителей ЗАТО Александровск в области использования электронных услуг |
|||||||||||||||||||||
2.2.Формирование электронного правительства |
||||||||||||||||||||||
2.2.1. |
Обеспечение доступа работников к сети Интернет, в том числе |
2013-2015 |
местный бюджет |
570,89 |
583,78 |
598,07 |
||||||||||||||||
совет депутатов |
|
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
администрация |
112,11 |
112,11 |
112,11 |
|||||||||||||||||||
УМС |
16,49 |
17,31 |
18,18 |
|||||||||||||||||||
УО |
36,00 |
38,05 |
40,14 |
|||||||||||||||||||
УФ |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|||||||||||||||||||
УКСиМП |
24,0 |
25,2 |
26,4 |
|||||||||||||||||||
крк |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|||||||||||||||||||
МКУ СГХ |
42,5 |
44,84 |
47,3 |
|||||||||||||||||||
МКУ ОКС |
10,00 |
10,53 |
11,06 |
|||||||||||||||||||
МКУ СМИ |
81,12 |
81,12 |
81,12 |
|||||||||||||||||||
МКУ Центр ГО и ЧС |
79,87 |
84,66 |
89,74 |
|||||||||||||||||||
МКУ Мун. архив |
87,96 |
87,96 |
87,96 |
|||||||||||||||||||
МКУ ЦАХИТО |
10,84 |
12,0 |
14,0 |
|||||||||||||||||||
МКУ ИТ |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
|||||||||||||||||||
2.2.2. |
Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления с помощью интернет-сайта |
МКУ ИТ, структурные подразделения администрации |
2013-2015 |
местный бюджет |
11,2 |
11,3 |
11,4 |
доля структурных подразделений администрации обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб- сайтах в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ |
% |
70 |
90 |
100 |
100 |
|||||||||
2.2.2.1. |
Техническая поддержка официального сайта www.zato-a.ru |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
местный бюджет |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|||||||||||||||
2.2.2.2. |
Продление регистрации доменных имен в зоне RU и услуги по поддержке функционирования доменов |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
местный бюджет |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
|||||||||||||||
2.2.2.3. |
Предоставление населению информации на официальном сайте www.zato-a.ru об условиях получения муниципальных услуг в ЗАТО Александровск |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
местный бюджет |
в рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
|
доля первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, подведомственными учреждениями в электронном виде |
% |
15 |
30 |
40 |
55 |
|||||||||||
2.2.3. |
Проведение семинаров для сотрудников по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
|
финансирование не требуется |
|||||||||||||||||
2.2.4. |
Проведение анализа целесообразности организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
МКУ ИТ, заинтересованные ОМСУ |
2013 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Итого по разделу 2.2. |
582,09 |
595,08 |
609,47 |
|||||||||||||||||||
2.3. Развитие информационно-технологической инфраструктуры |
||||||||||||||||||||||
2.3.1 |
Развитие информационно- технологической инфраструктуры ОМСУ |
2013-2015 |
местный бюджет |
2415,13 |
2479,85 |
2530,41 |
||||||||||||||||
2.3.1.1. |
Сопровождение программных комплексов |
937,41 |
978,85 |
999,46 |
||||||||||||||||||
совет депутатов |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
|
|
|
||||||||||||||||
крк |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
||||||||||||||||||
администрация |
107,81 |
129,37 |
129,37 |
|||||||||||||||||||
УМС |
227,89 |
239,37 |
251,43 |
|||||||||||||||||||
УО |
147,21 |
155,61 |
164,16 |
|||||||||||||||||||
УФ |
208,0 |
208,0 |
208,0 |
|||||||||||||||||||
УКСиМП |
137,0 |
137,0 |
137,0 |
|||||||||||||||||||
2.3.1.2. |
Сопровождение информационно-правовых систем |
2013-2015 |
местный бюджет |
282,25 |
300,85 |
308,59 |
||||||||||||||||
совет депутатов |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
администрация |
149,0 |
160,0 |
160,0 |
|||||||||||||||||||
УМС |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
УО |
133,25 |
140,85 |
148,59 |
|||||||||||||||||||
УФ |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
УКСиМП |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
2.3.1.3. |
Приобретение оргтехники |
2013-2015 |
местный бюджет |
317,00 |
301,00 |
301,79 |
|
|
|
|||||||||||||
совет депутатов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
крк |
50,0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
администрация |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
|||||||||||||||||||
УМС |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
УО |
90,0 |
100,0 |
116,59 |
|
|
|
||||||||||||||||
УФ |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
УКСиМП |
80,0 |
84,0 |
88,20 |
|||||||||||||||||||
2.3.1.4. |
Расходные материалы к оргтехнике |
2013-2015 |
местный бюджет |
721,06 |
738,52 |
756,64 |
||||||||||||||||
совет депутатов |
87,85 |
87,85 |
87,85 |
|||||||||||||||||||
крк |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||||||||||||||||
администрация |
135,97 |
135,97 |
135,97 |
|||||||||||||||||||
УМС |
151,60 |
159,18 |
167,14 |
|||||||||||||||||||
УО |
120,64 |
127,52 |
134,53 |
|||||||||||||||||||
УФ |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
|||||||||||||||||||
УКСиМП |
60,0 |
63,0 |
66,15 |
|||||||||||||||||||
2.3.1.5. |
Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика) |
2013-2015 |
местный бюджет |
157,41 |
160,63 |
163,93 |
||||||||||||||||
совет депутатов |
6,30 |
6,30 |
6,30 |
|||||||||||||||||||
крк |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||||||||||||||||||
администрация |
54,72 |
54,72 |
54,72 |
|||||||||||||||||||
УМС |
15,75 |
16,54 |
17,36 |
|||||||||||||||||||
УО |
42,64 |
45,07 |
47,55 |
|||||||||||||||||||
УФ |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||||||||||||||||
УКСиМП |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||||||||||||||||
2.3.2. |
Развитие информационно- технологической инфраструктуры МКУ |
2013-2015 |
местный бюджет |
1916,31 |
2001,66 |
2068,11 |
||||||||||||||||
2.3.2.1. |
Сопровождение программных комплексов |
2013-2015 |
местный бюджет |
644,59 |
672,45 |
702,02 |
||||||||||||||||
МКУ СГХ |
208,44 |
219,90 |
231,99 |
|||||||||||||||||||
МКУ ОКС |
189,58 |
199,63 |
209,62 |
|||||||||||||||||||
МКУ СМИ |
79,86 |
79,86 |
79,86 |
|||||||||||||||||||
МКУ Центр ГО и ЧС |
54,86 |
58,15 |
61,64 |
|||||||||||||||||||
МКУ Мун. архив |
36,91 |
36,91 |
36,91 |
|||||||||||||||||||
МКУ ЦАХИТО |
46,94 |
50,0 |
54,0 |
|||||||||||||||||||
МКУ ИТ
|
28,0 |
28,0 |
28,0 |
|||||||||||||||||||
2.3.2.2. |
Сопровождение информационно-правовых систем |
2013-2015 |
местный бюджет |
334,76 |
352,90 |
371,64 |
||||||||||||||||
МКУ СГХ |
205,53 |
216,83 |
228,76 |
|
|
|||||||||||||||||
МКУ ОКС |
129,23 |
136,07 |
142,88 |
|||||||||||||||||||
МКУ СМИ |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
МКУ Центр ГО и ЧС |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
МКУ Мун. архив |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
МКУ ЦАХИТО |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
МКУ ИТ |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
2.3.2.3. |
Приобретение оргтехники |
2013-2015 |
местный бюджет |
330,00 |
276,16 |
266,36 |
||||||||||||||||
МКУ СГХ |
50,0 |
53,28 |
56,21 |
|||||||||||||||||||
МКУ ОКС |
50,0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
МКУ СМИ |
50,0 |
60,38 |
63,40 |
|||||||||||||||||||
МКУ Центр ГО и ЧС |
50,0 |
57,50 |
21,75 |
|||||||||||||||||||
МКУ Мун. архив |
50,0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
МКУ ЦАХИТО |
50,0 |
25,0 |
25,0 |
|||||||||||||||||||
МКУ ИТ |
30,0 |
80,0 |
100,0 |
|||||||||||||||||||
2.3.2.4. |
Расходные материалы к оргтехнике |
2013-2015 |
местный бюджет |
362,82 |
400,76 |
417,85 |
||||||||||||||||
МКУ СГХ |
77,77 |
82,05 |
86,56 |
|||||||||||||||||||
МКУ ОКС |
35,80 |
31,59 |
33,17 |
|||||||||||||||||||
МКУ СМИ |
69,51 |
72,99 |
76,63 |
|||||||||||||||||||
МКУ Центр ГО и ЧС |
72,21 |
106,00 |
112,36 |
|||||||||||||||||||
МКУ Мун. архив |
29,13 |
29,13 |
29,13 |
|||||||||||||||||||
МКУ ЦАХИТО |
38,40 |
39,0 |
40,0 |
|||||||||||||||||||
МКУ ИТ |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|||||||||||||||||||
2.3.2.5. |
Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика) |
2013-2015 |
местный бюджет |
244,14 |
299,39 |
310,24 |
||||||||||||||||
МКУ СГХ |
30,04 |
32,07 |
33,84 |
|||||||||||||||||||
МКУ ОКС |
30,0 |
31,59 |
33,17 |
|||||||||||||||||||
МКУ СМИ |
50,0 |
99,23 |
104,19 |
|||||||||||||||||||
МКУ Центр ГО и ЧС |
40,0 |
42,40 |
44,94 |
|||||||||||||||||||
МКУ Мун. архив |
42,10 |
42,10 |
42,10 |
|||||||||||||||||||
МКУ ЦАХИТО |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|||||||||||||||||||
МКУ ИТ |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|||||||||||||||||||
2.3.3. |
Списание старой техники (техническая экспертиза и т.п.) |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
30,00 |
25,00 |
25,00 |
|||||||||||||||
администрация |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||||||||||||||||
УФ |
|
10,00 |
10,00 |
10,00 |
||||||||||||||||||
МКУ ИТ |
|
15,0 |
10,0 |
10,0 |
||||||||||||||||||
2.3.4. |
Обеспечение функционирования и развития системы электронного документооборота (СЭДО) |
2013-2015 |
местный бюджет |
832,58 |
237,46 |
149,60 |
||||||||||||||||
2.3.4.1. |
Приобретение и настройка 2 серверов в городах Полярный, Гаджиево. |
МКУ ИТ |
2013 |
местный бюджет |
160,0 |
0 |
0 |
доля сотрудников органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений, подключенных к системе электронного документооборота |
% |
52 |
70 |
75 |
80 |
|||||||||
2.3.4.2. |
Настройка, модернизация СЭД |
2013 |
местный бюджет |
350,0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2.3.4.3. |
Техническая поддержка ПО БОСС-Референт(право на использование) |
администрация |
2013-2015 ежегодно |
местный бюджет |
88,0 |
88,0 |
88,0 |
|||||||||||||||
2.3.4.4. |
Приобретение лицензий |
МКУ СМИ |
2013-2015 |
местный бюджет |
135,37 |
77,26 |
59,40 |
|||||||||||||||
МКУ Мун.архив |
2013-2015 |
местный бюджет |
9,28 |
2,2 |
2,2 |
|||||||||||||||||
2.3.4.5. |
Приобретение потоковых сканеров |
УО |
1 квартал 2013 |
местный бюджет |
19,93 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2.3.4.6. |
Приобретение планшетных ПК для руководителей |
МКУ «ИТ» |
2013-2015 |
местный бюджет |
70,0 |
70,0 |
0 |
|||||||||||||||
2.3.5. |
Приобретение средств (ЭЦП, VipNet) для подключения к СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) |
2013-2015 ежегодно |
местный бюджет |
112,0 |
112,0 |
112,0 |
||||||||||||||||
администрация |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|||||||||||||||||||
УМС |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|||||||||||||||||||
УО |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|||||||||||||||||||
УФ |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|||||||||||||||||||
УКСиМП |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|||||||||||||||||||
МКУ СМИ |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|||||||||||||||||||
МКУ СГХ |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|||||||||||||||||||
МКУ Мун. архив |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|||||||||||||||||||
2.3.6. |
Услуги по внедрению и эксплуатации информационных систем |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
местный бюджет |
370,0 |
370,0 |
318,7 |
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
2.3.7. |
Повышение квалификации специалистов ИКТ |
МКУ ИТ |
2013-2015 |
местный бюджет |
100,00 |
120,00 |
0 |
|
||||||||||||||
Итого по разделу 2.3. |
5776,02 |
5345,97 |
5203,82 |
|
||||||||||||||||||
Итого по задаче 2 |
6358,11 |
5941,05 |
5813,29 |
|
||||||||||||||||||
Задача З: Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий в образовании |
ДОУ,ООШ, ДОПЫ, ПРОЧИЕ
|
|||||||||||||||||||||
3.1. |
Развитие информационно-технологической инфраструктуры образовательных учреждений |
ДОУ,ООШ, ДОПЫ, ПРОЧИЕ
|
2013-2015 |
местный бюджет |
6475,63 |
6844,75 |
7221,21 |
доля учреждений образования, использующих ИКТ (для п.3.1-3.3) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
3.1.1. |
Оплата услуг Интернет, в том числе: |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
1162,07 |
1228,31 |
1295,86 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
ДОУ |
615,79 |
650,89 |
686,68 |
||||||||||||||||||
|
ООШ |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
ДОПЫ |
289,78 |
306,3 |
323,15 |
||||||||||||||||||
|
ПРОЧИЕ |
256,5 |
271,12 |
286,03 |
||||||||||||||||||
3.1.2. |
Сопровождение программных комплексов |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
1398,91 |
1478,65 |
1559,98 |
|
|
|
|
|||||||||||
ДОУ |
543,66 |
574,65 |
606,25 |
|||||||||||||||||||
ООШ |
333,87 |
352,90 |
372,31 |
|||||||||||||||||||
ДОПЫ |
296,77 |
313,69 |
330,94 |
|||||||||||||||||||
ПРОЧИЕ |
224,61 |
237,41 |
250,47 |
|||||||||||||||||||
3.1.3. |
Сопровождение информационно-правовых систем |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
1975,72 |
2088,34 |
2203,19 |
|
|
|
|
|||||||||||
ДОУ |
906,1 |
957,75 |
1 010,42 |
|||||||||||||||||||
ООШ |
479,7 |
507,04 |
534,93 |
|||||||||||||||||||
ДОПЫ |
426,4 |
450,7 |
475,49 |
|||||||||||||||||||
ПРОЧИЕ |
163,52 |
172,85 |
182,35 |
|||||||||||||||||||
3.1.4. |
Приобретение оргтехники |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
532,47 |
562,82 |
593,78 |
|||||||||||||||
ДОУ |
60,00 |
63,42 |
66,91 |
|||||||||||||||||||
ООШ |
80,00 |
84,56 |
89,21 |
|||||||||||||||||||
ДОПЫ |
160,00 |
169,12 |
178,42 |
|||||||||||||||||||
ПРОЧИЕ |
232,47 |
245,72 |
259,24 |
|||||||||||||||||||
3.1.5. |
Расходные материалы к оргтехнике |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
756,46 |
799,58 |
843,56 |
|
|
|
||||||||||||
ДОУ |
354,50 |
374,71 |
395,32 |
|||||||||||||||||||
ООШ |
105,00 |
110,99 |
117,09 |
|||||||||||||||||||
ДОПЫ |
180,00 |
190,26 |
200,72 |
|||||||||||||||||||
ПРОЧИЕ |
116,96 |
123,63 |
130,43 |
|||||||||||||||||||
3.1.6. |
Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика) |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
650,00 |
687,05 |
724,84 |
|||||||||||||||
ДОУ |
220,00 |
232,54 |
245,33 |
|||||||||||||||||||
ООШ |
140,00 |
147,98 |
156,12 |
|||||||||||||||||||
ДОПЫ |
120,00 |
126,84 |
133,82 |
|||||||||||||||||||
ПРОЧИЕ |
170,00 |
179,69 |
189,57 |
|||||||||||||||||||
3.2 |
Мероприятия по защите информации |
ДОУ,ООШ, ДОПЫ, ПРОЧИЕ
|
2013-2015 |
местный бюджет |
321,60 |
339,93 |
358,62 |
|||||||||||||||
3.2.1. |
Приобретение средств антивирусной защиты |
|
321,60 |
339,93 |
358,62 |
|||||||||||||||||
ДОУ |
170,00 |
179,69 |
189,57 |
|||||||||||||||||||
ООШ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
ДОПЫ |
100,00 |
105,70 |
111,51 |
|||||||||||||||||||
ПРОЧИЕ |
51,60 |
54,54 |
57,54 |
|||||||||||||||||||
3.3. |
Повышение квалификации сотрудников образовательных учреждений в сфере ИКТ |
ДОУ,ООШ, ДОПЫ |
2013-2015 |
местный бюджет |
0,00 |
204,00 |
204,00 |
|||||||||||||||
Итого по задаче 3 |
|
6797,23 |
7388,68 |
7783,83 |
||||||||||||||||||
Задача 4. Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры |
|
|||||||||||||||||||||
4.1. |
Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений культуры |
Учреждения культуры |
2013-2015 |
местный бюджет |
1772,02 |
1772,02 |
1772,02 |
доля учреждений культуры, использующих ИКТ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
4.1.1. |
Оплата услуг Интернет |
Учреждения культуры |
2013-2015 |
местный бюджет |
394,98 |
394,98 |
394,98 |
|||||||||||||||
4.1.2. |
Сопровождение программных комплексов |
Учреждения культуры |
2013-2015 |
местный бюджет |
610,88
|
610,88 |
610,88
|
|||||||||||||||
4.1.3. |
Сопровождение информационно-правовых систем |
Учреждения культуры |
2013-2015 |
местный бюджет |
390,20 |
390,20 |
390,20 |
|||||||||||||||
4.1.4. |
Расходные материалы к оргтехнике |
Учреждения культуры |
2013-2015 |
местный бюджет |
236,34 |
236,34 |
236,34 |
|||||||||||||||
4.1.5. |
Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика) |
Учреждения культуры |
2013-2015 |
местный бюджет |
139,62 |
139,62 |
139,62 |
|||||||||||||||
Итого по задаче 4 |
|
1772,02 |
1772,02 |
1772,02 |
||||||||||||||||||
Задача 5. Повышение доступности и качества муниципальных услуг в области архивного дела |
||||||||||||||||||||||
5.1. |
Информационное и техническое оснащение архива, развитие материально-технической базы |
МКУ Мун.архив |
2013-2015 |
местный бюджет |
472,0 |
243,0 |
209,0 |
доля организаций и учреждений ЗАТО Александровск, сведения о которых внесены в информационно-справочные базы архива |
% |
43 |
50 |
55 |
60 |
|||||||||
Итого по задаче 5 |
|
472,0 |
243,0 |
209,0 |
||||||||||||||||||
Задача 6. Обеспечение информационной безопасности |
||||||||||||||||||||||
6.1. |
Защита информационных систем и ресурсов |
|
280,33 |
288,28 |
296,56 |
Количество ИСПДн, защищенных сертифицированными средствами защиты (для п.6.1-6.3) |
ед. |
25 |
25 |
25 |
25 |
|||||||||||
6.1.1. |
Приобретение средств антивирусной защиты |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
280,33 |
288,28 |
296,56 |
|||||||||||||||
совет депутатов |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
|
|
|
||||||||||||||||
крк |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|||||||||||||||||||
администрация |
70,26 |
70,26 |
70,26 |
|||||||||||||||||||
УМС |
90,93 |
95,48 |
100,25 |
|||||||||||||||||||
УО |
39,44 |
41,69 |
43,98 |
|||||||||||||||||||
УФ |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||||||||||||||||
УКСиМП |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||||||||||||||||
МКУ Центр ГО и ЧС |
19,20 |
20,35 |
21,57 |
|||||||||||||||||||
МКУ Мун. архив |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
6.2. |
Мероприятия по технической защите информации |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
75,0 |
160,0 |
120,0 |
|||||||||||||||
6.2.1. |
Аттестация режимно-секретного рабочего места (1 раз в 3 года) |
администрация |
2014,2015 |
0 |
45,0 |
45,0 |
||||||||||||||||
6.2.2. |
Ежегодный контроль эффективности ТЗИ |
администрация |
2013-2015 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
||||||||||||||||
6.2.3. |
Повышение квалификации специалистов |
администрация |
2013,2015 |
30,0 |
0 |
30,0 |
||||||||||||||||
6.2.4. |
Проведение аналитического обследования ИСПДн на предмет соответствия Федеральному законодательству |
администрация |
2013-2015 |
0 |
70,0 |
0 |
||||||||||||||||
6.3. |
Лицензирование программного обеспечения |
|
2013-2015 |
местный бюджет |
381,10 |
571,03 |
360,66 |
|||||||||||||||
совет депутатов |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
администрация |
70,0 |
168,7 |
0 |
|||||||||||||||||||
УМС |
150,0 |
266,39 |
279,71 |
|||||||||||||||||||
УО |
20,00 |
21,14 |
22,30 |
|||||||||||||||||||
МКУ СГХ |
52,70 |
55,60 |
58,65 |
|||||||||||||||||||
МКУ ОКС |
44,0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
МКУ Центр ГО и ЧС |
44,40 |
59,20 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Итого по задаче 6 |
|
736,43 |
1019,31 |
777,22 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Итого по программе |
|
|
|
16297,19 |
16492,97 |
16481,42 |
|
|
|
|
2013г |
2014г |
2015г |
||
администрация |
3601,17 |
3099,49 |
2561,33 |
|
администрация |
988,87 |
1205,13 |
996,43 |
|
МКУ Центр ГО и ЧС |
360,54 |
428,26 |
352,00 |
|
МКУ Мун. Архив |
771,38 |
460,80 |
426,80 |
|
МКУ ЦАХИТО |
158,18 |
138,00 |
145,00 |
|
МКУ ИТ |
1322,20 |
867,30 |
641,10 |
|
УМС |
2353,00 |
2460,00 |
2554,94 |
|
УМС |
666,66 |
808,27 |
848,07 |
|
МКУ СГХ |
717,87 |
757,48 |
798,37 |
|
МКУ ОКС |
488,61 |
409,41 |
429,90 |
|
МКУ СМИ |
479,86 |
484,84 |
478,60 |
|
УО |
7460,34 |
8072,61 |
8515,67 |
|
УО |
663,11 |
683,93 |
731,84 |
|
Учреждения образования |
6797,23 |
7388,68 |
7783,83 |
|
УКСиМП |
2102,02 |
2110,22 |
2118,83 |
|
УКСиМП |
330,00 |
338,20 |
346,81 |
|
Учреждения культуры |
1772,02 |
1772,02 |
1772,02 |
|
УФ |
439,00 |
439,00 |
439,00 |
|
Совет депутатов |
221,65 |
221,65 |
221,65 |
|
КРК |
120,00 |
90,00 |
70,00 |