Меню Закрыть

Постановление № 2662

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 19 » ноября 2012 г. № 2662
Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения 
и выполнение мероприятий гражданской обороны в ЗАТО Александровск»
на 2012 – 2014 годы

Во исполнение п.2.2. пункта 2 постановления администрации ЗАТО Александровск от 29.06.2012 № 1465 «О разработке проектов долгосрочных целевых программ ЗАТО Александровск в 2012 году», руководствуясь Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ ЗАТО Александровск, их формирования и реализации», утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.05.2012 № 1223,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевую программу «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения и выполнение мероприятий гражданской обороны в ЗАТО Александровск» на 2012 – 2014 годы (далее – Программа).

2. Управлению финансов администрации ЗАТО Александровск (Н.И.Комиссарова) при формировании бюджета ЗАТО Александровск на 2013-2015 годы предусмотреть средства на реализацию Программы.

3. Исполнителям Программы обеспечить выполнение мероприятий Программы за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете ЗАТО Александровск на указанные цели.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012.

6. С принятием настоящего постановления считать утратившими силу постановления администрации ЗАТО Александровск:

— от 03.11.2010 № 1850,

— от 25.07.2011 № 1660,

— от 27.09.2011 № 2079,

— от 14.11.2011 № 2498.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск (О.Е. Работина).

Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк 


УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
от «19» ноября 2012 г. № 2662
Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения и

выполнение мероприятий гражданской обороны в ЗАТО Александровск»

на 2012 — 2014годы

     Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

«Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности населения ЗАТО Александровск» на 2012-2014 годы

Наименование

Программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения и выполнение мероприятий гражданской обороны в ЗАТО Александровск» на 2012 — 2014годы (далее — Программа)

Дата принятия решения о разработке

Программы

— постановление администрации ЗАТО Александровск

от 29.06.2012 № 1465 «О разработке проектов долгосрочных целевых программ ЗАТО Александровск в 2012 году»

Заказчики Программы

— администрация ЗАТО Александровск

— управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск (далее — УМС администрации)

— управление образования администрации ЗАТО Александровск (далее — УО администрации)

— управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск — (далее — УКС и МП администрации)

Заказчик — координатор Программы

— администрация ЗАТО Александровск

— отдел экономического развития администрации

ЗАТО Александровск (далее — отдел ЭР администрации)

Разработчики

Программы

— отдел ЭР администрации

— УМС администрации

— УО администрации

— УКС и МП администрации

— отдел МР и Р администрации

— муниципальное казенное учреждение «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО Александровск (далее – МКУ «Центр по ГО и ЧС»

Цель и задачи

Программы

Цель Программы — создание условий для обеспечения безопасности населения и общественного правопорядка на территории ЗАТО Александровск.

Задачи Программы:

— создание условий для развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город;

— создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений муниципальной системы образования ЗАТО Александровск;

— создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений, подведомственных УКС и МП администрации;

— создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории ЗАТО Александровск.

Важнейшие целевые показатели Программы

Важнейшие целевые показатели, установленные в соответствующих Подпрограммах

Сроки и этапы

реализации Программы

— 2012 — 2014 годы, без разделения на этапы

Перечень подпрограмм

— «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

— «Обеспечение комплексной безопасности учреждений муниципальной системы образования ЗАТО Александровск»

— «Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и молодежной политики ЗАТО Александровск»

— «Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории ЗАТО Александровск»

Объемы и источники финансирования

Всего:

403 094,846 тыс. руб.

в том числе:

2012 —

42 213,346

тыс. руб.

2013 —

112 595,6

тыс. руб.

2014 —

248 345,9

тыс. руб.

областной бюджет —

139 544,929

тыс. руб.

в том числе:

2012 —

3 231,429

тыс. руб.

2013 —

11 313,500

тыс. руб.

2014 —

125 000,000

тыс. руб.

местный бюджет —

263 549,917

тыс. руб.

в том числе:

2012 —

38 981,917

тыс. руб.

2013 —

101 282,1

тыс. руб.

2014 —

123 285,9

тыс. руб.

внебюджетные

средства —

60,0

тыс. руб.

в том числе:

2012 —

0

тыс. руб.

2013 —

0

тыс. руб.

2014 —

60,0

тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации и показатели социально-экономической эффективности Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации и показатели социально-экономической эффективности определены в соответствующих подпрограммах

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В современных условиях приоритетными направлениями являются совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, комплексность обеспечения безопасности населения, территории и объектов ЗАТО Александровск, которые, в свою очередь, требуют разработки и реализации долгосрочных мер организационно-практического, профилактического и нормотворческого характера.

Усилия, предпринимаемые одними правоохранительными структурами, не могут привести к желаемому результату снижения криминогенности без соответствующей поддержки всех субъектов, занимающихся профилактикой правонарушений. В ЗАТО Александровск имеется опыт решения системных проблем программно-целевым методом. Реализация ряда муниципальных целевых программ в последние годы была направлена на решение отдельных аспектов профилактики правонарушений.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 13 июля 2007 года № Пр-1293ГС, с учетом положительного опыта действующих программ профилактической направленности разработана настоящая Программа. Реализация мероприятий Программы окажет положительное влияние на сокращение преступности, позволит более эффективно обеспечить общественный правопорядок и безопасность на территории ЗАТО Александровск, в том числе позволит обеспечить комплексную безопасность учреждений образования, культуры и молодежной политики и других заданий муниципального образования, повысить эффективность предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории ЗАТО Александровск.

Программа носит межотраслевой характер, так как решение поставленных задач относится к полномочиям различных органов муниципальной власти в области охраны общественного правопорядка, образования, культуры и гражданской обороны.

В связи с масштабностью и сложностью конкретных задач в рамках Программы, а также необходимостью рациональной организации их решения Программа разбита на следующие подпрограммы:

— «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» — приложение № 1 к Программе;

— «Обеспечение комплексной безопасности учреждений муниципальной системы образования ЗАТО Александровск» на 2012-2014 годы — приложение № 2 к Программе;

— «Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и молодежной политики ЗАТО Александровск» на 2012-2014 годы — приложение № 3 к Программе;

— «Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории ЗАТО Александровск» на 2012-2014 годы — приложение № 4 к Программе.

2. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Цель Программы — создание условий для обеспечения безопасности населения и общественного правопорядка на территории ЗАТО Александровск.

Задачи Программы:

— создание условий для развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город;

— создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений муниципальной системы образования ЗАТО Александровск;

— создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений, подведомственных УКС и МП администрации;

— создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории ЗАТО Александровск.

Реализация Программы планируется без разделения на этапы в течение 2012 — 2014 годов.

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы

№ п/п

Цель, задачи и показатели

(индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя,

индикатора

Источник

данных

Степень влияния индикатора (%)

Базовый год

Годы реализации Программы

2011

2012

2013

2014

Цель: Создание условий для обеспечения безопасности населения и общественного правопорядка на территории ЗАТО Александровск.

Задача 1: Создание условий для развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

1.1

Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных в Подпрограмме «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

%

0

100

100

100

Отдел ЭР

3

Задача 2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений муниципальной системы образования ЗАТО Александровск

2.1

Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных в Подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности учреждений муниципальной системы образования ЗАТО Александровск»

%

0

100

100

100

Отдел ЭР

89

Задача 3. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений, подведомственных УКС и МП администрации

3.1

Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных в Подпрограмме «Обеспечения комплексной безопасности учреждений, подведомственных УКС и МП администрации»

%

0

100

100

100

Отдел ЭР

6

Задача 4. Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории ЗАТО Александровск

1.2

Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных в Подпрограмме «Развитие и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории ЗАТО Александровск»

%

0

100

100

100

Отдел ЭР

2

  

3. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия представлены в виде перечней мероприятий по каждой подпрограмме (приложения к подпрограммам), взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям и направленных на комплексную реализацию цели Программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Источник

финансирования

2012-2014 годы

По годам реализации Программы

2012

2013

2014

Всего по Программе:

в том числе:

403 094,846

42 213,346

112 595,6

248 345,9

областной бюджет

139 544,929

3 231,429

11 313,5

125 000,0

местный бюджет

263 549,917

38 981,917

101 282,1

123 285,9

внебюджетные источники

60,0

0

0

60,0

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов бюджетов всех уровней на соответствующий год.

5. Механизм реализации Программы

Муниципальными заказчиками программы являются: администрация ЗАТО Александровск, УМС администрации, УО администрации, УКС и МП администрации.

Координатором программы является – администрация ЗАТО Александровск, отдел ЭР администрации.

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам, ресурсам и направлениям действиях разработчиков-исполнителей программных мероприятий по достижению намеченных целей, а так же четкого распределения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Настоящая Программа реализуется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.05.2012 № 1223.

Управление реализацией Программы осуществляют муниципальные заказчики- исполнители, координаторы Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

Исполнители Программы ежеквартально направляют в отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск отчетность о ходе реализации Программы, финансировании программных мероприятий в установленном порядке.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск и организует размещение на официальном сайте администрации ЗАТО Александровск информации о ходе и результатах реализации Программы.

6. Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Программа носит социальный характер. Социально-экономическая эффективность реализации Программы заключается в достижении поставленных целей и задач, соответствующих целям и задачам социально-экономического развития ЗАТО Александровск, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и выражается в определенных ожидаемых конечных результатах.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы производится ежегодно по двум направлениям:

а) оценка достижений плановых значений индикаторов, измеряющих достижение целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы (результативность Программы);

б) оценка полноты финансирования Программы.

Эффективность реализации Программы, определяется степенью достижения целевых показателей и осуществляется в порядке, установленном разделом 10 «Порядок оценки эффективности реализации ДЦП», Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ ЗАТО Александровск, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.05.2012 № 1223.


Приложение № 1 к Программе

Подпрограмма

«Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Паспорт подпрограммы

Полное наименование

Подпрограммы

— «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – Подпрограмма)

Основание для разработки

Подпрограммы

— постановление администрации ЗАТО Александровск от 29.06.2012 № 1465 «О разработке проектов долгосрочных целевых программ ЗАТО Александровск в 2012 году»

Муниципальный заказчик

Подпрограммы

— Администрация ЗАТО Александровск

Исполнители — координаторы Подпрограммы

— отдел ЭР администрации

— УМС администрации

Основные разработчики Подпрограммы

— отдел ЭР администрации

— УМС администрации

— отдел МР и Р администрации

Цель и задачи

Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

Создание условий для обеспечения безопасности населения и общественного правопорядка на территории ЗАТО Александровск.

Задачи Подпрограммы:

1. Развитие АПК «Безопасный город».

2. Строительство, капитальный ремонт зданий муниципальных организаций, модернизация материально-технической базы.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы


1. Уровень оснащенности населенных пунктов ЗАТО Александровск АПК «Безопасный город».

2. Уровень обслуживания и эксплуатации АПК «Безопасный город».

3. Обеспечение выполнения работ по запланированным мероприятиям.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

— 2012 – 2014 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего:

11 946,727 тыс. руб.

в том числе:

2012 —

6 816,027

тыс. руб.

2013 —

4 930,7

тыс. руб.

2014 —

200,000

тыс. руб.

областной бюджет —

4 544,929

тыс. руб.

в том числе:

2012 —

3 231,429

тыс. руб.

2013 —

1 313,5

тыс. руб.

2014 —

0

тыс. руб.

местный бюджет —

7 401,798

тыс. руб.

в том числе:

2012 —

3 584,598

тыс. руб.

2013 —

3 617,2

тыс. руб.

2014 —

200,0

тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности Подпрограммы

— уровень оснащенности населенных пунктов ЗАТО Александровск АПК «Безопасный город» — 100,0 % к 2014 году.

— уровень обслуживания и эксплуатации АПК «Безопасный город» — 100,0 %.

— обеспечение выполнения работ по строительству, капитальным ремонтам зданий муниципальных организаций, модернизация материально-технической базы – 100,0% от запланированных мероприятий.

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Подпрограмма

На территории ЗАТО Александровск в течение ряда лет реализовывался комплекс долгосрочных целевых программ правоохранительной направленности, мероприятия которых направлены на обеспечение безопасности граждан на улицах и общественных местах, противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, формирование здорового образа жизни у населения, социальную защиту и правовое воспитание граждан.

Анализ целевых индикаторов и показателей указанных программ дает основание полагать, что в целом реализация программных мероприятий позволила достичь поставленных целей и задач, в том числе принимаемые в 2011 году организационные и практические меры позволили сохранить контроль за состоянием оперативной обстановки на обслуживаемой территории.

За 12 месяцев 2011 года в ОМВД зарегистрировано:

— 8 594 заявления, сообщений и иной информации о происшествиях, что на 26,1% больше аналогичного периода прошлого года (за аналогичный период прошлого года – 6 346 заявлений);

— 367 преступлений (за аналогичный период прошлого года — 371 преступление).

Принятыми мерами профилактического характера не допущено роста тяжких и особо тяжких преступлений. Не допущено роста уличной преступности, преступлений совершенных в общественных местах.

Рассматривая результаты работы ОМВД необходимо отметить, что профилактика преступности в большинстве своем лежит на подразделе¬ниях по охране общественного порядка. Руководителями служб и подразделений велась работа по решению проблемных вопросов обеспечения общественной безопасности.

Анализ итогов деятельности за 2011 год показал, что принятыми мерами с учетом внедрения АПК «Безопасный город» удалось достигнуть снижения:

— на 8,5 %, так называемой "пьяной" преступ¬ности,

— на 54,5 % "бытовой" преступности,

— в общественных местах на 28,7 %, в том числе уличной преступности — на 23%, рецидивной преступ¬ности на 10,01%.

Благодаря повышенному вниманию профилактики правонарушений несовершеннолетних, снизилось число преступлений, ими совершённых на 16,6 %. На уровне прошлого года выявлено преступлений, предусмотренных ст. 150 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

На территории Мурманской области реализуется Концепция внедрения и развития АПК «Безопасный город».

На сегодняшний день в ЗАТО Александровск уже установлено и используется по линии охраны общественного порядка 9 видеокамер (3 – г.Снежногорск, 6- г.Гаджиево) и 9 систем фото- и видеофиксации по линии безопасности дорожного движения. Кроме того, при проведении мероприятий по охране общественного порядка в ЗАТО Александровск также используются камеры наружного наблюдения муниципальных учреждений.

С использованием АПК «Безопасный город» на территории ЗАТО Александровск раскрыто за 1 квартал 2012 года 7 преступлений. Реальную помощь в раскрытии преступлений оказала система удаленного доступа к информационным базам данных, с использованием которой, за указанный период 2012 года обнаружено 2 автотранспортных средства. С помощью систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в 2011 году выявлено 2297 нарушения административного законодательства, а за 1 квартал 2012 года — 480.

Развертывание аппаратно-программного комплекса технических средств, предусматривающего использование систем видеонаблюдения в городах Мурманской области, средств экстренной связи "гражданин — полиция", автоматизированных диспетчерских систем с использованием спутниковых навигационных технологий контроля и управления подвижными нарядами милиции общественной безопасности, будет способствовать положительной динамике раскрываемости уличных преступлений, приведет к снижению роста данного вида преступности, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах.

Наряду с быстрым реагированием на чрезвычайные ситуации, раскрытием преступлений по «горячим» следам, наиважнейшим результатом внедрения системы безопасности станет предотвращение правонарушений, так как четкая, слаженная работа всех сил и средств правоохранительных, контрольных и надзорных органов, влекущая за собой неотвратимость наказания, являются лучшим средством профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности. Таким образом, станет возможным последовательное снижение до минимального уровня рисков и угроз безопасности и минимизация ущерба от чрезвычайных ситуаций.

В целом внедрение АПК «Безопасный город» на территории ЗАТО Александровск позволит:

 существенно снизить уровень преступности;

 повысить раскрываемость преступлений;

 снизить количество дорожно-транспортных происшествий и оптимизировать транспортные потоки;

 создать атмосферу защищенности и неотвратимости наказания;

 увеличить оперативность реагирования на тревожные и чрезвычайные ситуации;

 построить систему организационных и технических мероприятий для проведения эффективной профилактики правонарушений;

 повысить доверие граждан к органам охраны правопорядка и государственной власти;

 существенно повысить уровень технического оснащения органов охраны правопорядка и государственной власти;

 усовершенствовать принципы и формы работы правоохранительных органов;

 создать условия для формирования положительного имиджа органов внутренних дел;

 существенно повысить эффективность использования выделяемых бюджетных средств и обеспечить наиболее оптимальное их использование.

Важным результатом построения общей информационно-технологической инфраструктуры обеспечения безопасности станет оптимизация бюджетного финансирования: исключение неэффективных затрат, экономия на масштабе закупок при объединении и централизации закупок однотипной продукции.

Профилактика правонарушений осуществляется в целях обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов личности, общества и государства, противодействия причинам и условиям совершения правонарушений, снижения уровня преступности.

Достижению указанных задач будут способствовать программные мероприятия, направленные на выявление, изучение причин и условий правонарушений, принятие мер по их устранению (минимизации, нейтрализации), повышение правосознания и уровня правовой культуры граждан (проведение семинаров, конкурсов, акций, конкурсов социальных проектов и социальной рекламы для заинтересованных субъектов профилактики).

2. Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Реализация Подпрограммы планируется без разделения на этапы в течение 2012 — 2014 годов.

Цель Подпрограммы — Создание условий для обеспечения безопасности населения и общественного правопорядка на территории ЗАТО Александровск.

Задачи Подпрограммы:

1. Развитие АПК «Безопасный город».

2. Строительство, капитальный ремонт зданий муниципальных организаций, модернизация материально-технической базы.

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Подпрограммы

№ п/п

Цель, задачи и

показатели

(индикаторы)

Ед.изм.

Значение показателя,

индикатора

Источник данных

Степень влияния индикатора (%)

Базовый год

Годы реализации Подпрограммы

2011

2012

2013

2014

Цель: Создание условий для обеспечения безопасности населения и общественного правопорядка на территории ЗАТО Александровск.

Задача 1: Развитие АПК «Безопасный город».

1.1

Уровень оснащенности населенных пунктов ЗАТО Александровск АПК «Безопасный город»

%

0

50

100

100

УМС

25,0

1.2

Уровень обслуживания и эксплуатации АПК «Безопасный город»

%

0

0

100

100

МКУ "Центр по делам ГО и ЧС"

25,0

Задача 2. Строительство, капитальный ремонт зданий муниципальных организаций, модернизация материально-технической базы

2.1

Обеспечение выполнения работ по запланированным мероприятиям

%

0

0

100

100

УМС

50,0

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении к Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:

тыс. руб.

Источник финансирования

2012-2014

По годам реализации

Подпрограммы

2012 год

2013 год

2014 год

Всего по Подпрограмме:

11 946,727

6 816,027

4 930,7

200,0

в том числе:

местный бюджет

7 401,798

3 584,598

3 617,2

200,0

областной бюджет

4 544,929

3 231,429

1 313,5

0

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного и муниципального бюджета на соответствующий год.

5. Механизм реализации Подпрограммы

К участию в Подпрограмме привлекаются подведомственные Управлению образования учреждения.

Механизм реализации Подпрограммы основан на скоординированных по срокам, ресурсам и направлениям действиях разработчиков-исполнителей программных мероприятий по достижению намеченных целей, а так же четкого распределения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Настоящая Подпрограмма реализуется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.05.2012 № 1223.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляют муниципальные заказчики- исполнители, координаторы Программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

Исполнители Подпрограммы ежеквартально направляют в отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск отчетность о ходе реализации Программы, финансировании программных мероприятий в установленном порядке.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск и организует размещение на официальном сайте администрации ЗАТО Александровск информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы.

6. Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы

Подпрограмма носит социальный характер. Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, соответствующих целям и задачам социально-экономического развития ЗАТО Александровск, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и выражается в определенных ожидаемых конечных результатах.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы производится ежегодно по двум направлениям:

а) оценка достижений плановых значений индикаторов, измеряющих достижение целей, решение задач и выполнение мероприятий Подпрограммы (результативность Программы);

б) оценка полноты финансирования Подпрограммы.

Эффективность реализации Подпрограммы, определяется степенью достижения целевых показателей и осуществляется в порядке, установленном разделом 10 «Порядок оценки эффективности реализации ДЦП», Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ ЗАТО Александровск, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.05.2012 № 1223. 


Приложение к Подпрограмме 
"Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

№ п/п

Цель, задачи, подпрограммные меропприятия

Исполнитель

Срок исполнения

Источник финансирования

Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения подпрограммных мероприятий

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

Наименование

ед.изм.

базовое значение

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель: Создание условий для обеспечения безопасности населения и общественного правопорядка на территории ЗАТО Александровск

Задача 1. Развитие АПК "Безопасный город"

1.1

Приобретение оборудования для АПК "Безопасный город"

УМС, МКУ "Отдел КС"

2012

ОБ

4 544,929

3 231,429

1 313,5

0

Уровень оснащенности

%

0

50

100

100

1.2

Установка видоекамер АПК "Безопасный город"

УМС, МКУ "Отдел КС"

2012-2014

МБ

239,3

170,1

69,2

0

Уровень оснащенности

к-т

0

50

100

100

1.3

Монтаж и пуско-наладочные работы оборудования АПК "Безопасный город"

УМС, МКУ "Отдел КС"

2013-2014

МБ

200,0

0

200,0

0

Уровень оснащенности

к-т

0

50

100

100

1.4

Содержание и эксплуатации оборудования АПК "Безопасный город"

Администрация, МКУ "Центр по делам ГОиЧС"

2013-2014

МБ

400,0

0

200,0

200,0

Уровень обслуживания

%

0

0

100

100

1.5

Изготовление и монтаж оконных решеток на проемы первого этажа дома 8 по ул.Советская в г.Полярный

УМС, МКУ "Отдел КС"

2012

МБ

97,3

97,3

0

0

Количество

единиц

0

19

0

0

1.6

Приобретение мобильных барьеров безопасности ББ-2,5

УМС, МКУ "Отдел КС"

2013

МБ

148,0

0

148,0

0

Количество

единиц

0

0

40

0

1.7

Передача финансового обеспечения ОМВД России по ЗАТО Александровск на федеральный уровень

Администрация

2012

МБ

1 514,673

1 514,673

0

0

Уровень обеспечения

%

0

100

0

0

Итого по задаче 1:

7 144,202

5 013,502

1 930,7

200,0

МБ

2 599,273

1 782,073

617,2

200,0

ОБ

4 544,929

3 231,429

1 313,5

0,0

Задача 2. Строительство, капитальный ремонт зданий муниципальных организаций, модернизация материально-технической базы

2.1

Капитальный ремонт кровли здания ул.Флотская, д.9 г.Снежногорск

УМС, МКУ "Отдел КС"

2012

МБ

526,658

526,658

0

0

Выполнение работ

%

0

100

0

0

2.2

Замена дверей в женском туалете в здании ул.Флотская д.9 г.Снежногорск

УМС, МКУ "Отдел КС"

2012

МБ

6,0

6,0

0

0

Выполнение работ

%

0

100

0

0

2.3

Текущий ремонт залитого кабинета г.Гаджиево, ул.Ленина, д.100

УМС, МКУ "Отдел КС"

2012

МБ

17,5

17,5

0

0

Выполнение работ

%

0

100

0

0

лист 2

№ п/п

Цель, задачи, программные меропприятия

Исполнитель

Срок исполнения

Источник финансирования

Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения подпрограммных мероприятий

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

Наименование

ед.изм.

базовое значение

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2.4

Установка вдоль берегов водных объктов общего пользования специальных информационных знаков, знаков безопасности

УМС, МКУ "Служба городского хозяйства"

2012

МБ

100,0

100,0

0

0

Выполнение работ

%

0

100

0

0

2.5

Мероприятия по организации системы обращения с ртутьсодержащими отходами населения на подведомственных территориях

УМС, МКУ "Служба городского хозяйства"

2012

МБ

150,0

150,0

0

0

Выполнение работ

%

0

100

0

0

2.6

Установка элементов снегозадержания г.Полярный, ул.Советская, 8

УМС, МКУ "Служба городского хозяйства"

2012

МБ

242,5

242,5

0

0

Выполнение работ

%

0

100

0

0

2.7

Капитальный ремонт архива г.Снежногорск

Администрация, МКУ "Муниципальный архив"

2012

МБ

595,525

595,525

0

0

Выполнение работ

%

0

100

0

0

2.8

Капитальный ремонт архива г.Снежногорск

УМС, МКУ "Отдел КС"

2012

МБ

16,500

16,500

0

0

Выполнение работ

%

0

100

0

0

2.9

Реконструкция тепловых пунктов в административных зданиях, находящихся в оперативном управлении МКУ "ЦАХиТО"

Администрация, МКУ "ЦАХиТО"

2012

МБ

147,842

147,842

0

0

Выполнение работ

%

0

6,6

93,4

0

2.10

Капитальный ремонт помещений и охранно-пожарной сигнализации отдела ЗАГС г.Полярный и г.Снежногорск

Администрация

2013

МБ

0

0

0

0

Выполнение работ

%

0

0

100

0

2.11

Проект реконструкции пешеходного моста г.Полярный (техническая экспертиза, исполнение работ)

УМС, МКУ "Отдел КС"

2013

МБ

3 000,0

0

3 000,0

0

Выполнение работ

%

0

0

100

0

Итого по задаче 2:

4 802,525

1 802,525

3 000,0

0

МБ

4 802,525

1 802,525

3 000,0

0

ОБ

0

0

0

0

Всего по Подпрограмме:

11 946,727

6 816,027

4 930,7

200,0

в том числе:

МБ

7 401,798

3 584,598

3 617,2

200,0

ОБ

4 544,929

3 231,429

1 314

0

в том числе по ГРБС:

УМС

ОБ

4 544,929

3 231,429

1 314

0

УМС

МБ

4 743,758

1 326,558

3 417,2

0

Администрация

МБ

2 658,040

2 258,040

200,0

200,0


Приложение № 2 к Программе

Подпрограмма

"Обеспечение комплексной безопасности учреждений муниципальной системы образования ЗАТО Александровск "

Паспорт подпрограммы

Полное наименование

Подпрограммы

«Обеспечение комплексной безопасности учреждений муниципальной системы образования ЗАТО Александровск» (далее – Подпрограмма)

Дата принятия решения о разработке Программы

— постановление администрации ЗАТО Александровск

от 29.06.2012 № 1465 «О разработке проектов долгосрочных целевых программ ЗАТО Александровск в 2012 году»

Муниципальные заказчики Подпрограммы

— Администрация ЗАТО Александровск

— УО администрации

Исполнители — координаторы Подпрограммы

УО администрации

УМС администрации)

Отдел ЭР администрации

Разработчики Подпрограммы

УО администрации

Цель и задачи

Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

Создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений муниципальной системы образования ЗАТО Александровск.

Задачи Подпрограммы:

1. Обеспечение пожарной и электрической безопасности учреждений образования.

2. Обеспечение выполнений требований СанПиН и технической безопасности учреждений образования с целью устранения предписаний надзорных органов.

3. Обеспечение антитеррористической и противокриминальной безопасности учреждений образования.

4. Обеспечение дошкольного и школьного здорового питания.

5. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

1. Доля зданий, в которых сигнал срабатывания АПС выведен на пульты пожарных частей (ПЧ) и охранных подразделений (ОП) от общего числа зданий ОУ оборудованных АПС.

2. Доля зданий ОУ, в которых текущий ремонт путей эвакуации в соответствии с нормативными требованиями от общего количества зданий.

3. Доля зданий ОУ, в которых приведение электрических сетей и электрооборудования в соответствие с ПТЭЭП, ПУЭ от общего количества зданий.

4. Количество ОУ обеспеченных средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и СИЗОД.

5. Доля ОУ, обеспеченных знаками пожарной безопасности от общего количества ОУ.

6. Доля выполненных предписаний надзорных органов по устранению нарушений обязательных требований к материально-техническому состоянию ОУ от общего количества поступивших предписаний.

7. Доля выполненных предписаний надзорных органов по устранению нарушений обязательных требований по обеспечению воздухообмена ОУ от общего количества поступивших предписаний.

8. Доля выполненных мероприятий по устранению нарушений обязательных требований по благоустройству территорий ОУ от общего плана мероприятий.

9. Доля выполненных обязательных требований по сбору, хранению и утилизации люминисцентных ламп ОУ от общего объема договоров.

10. Доля выполненных обязательных требований по аттестации рабочих мест ОУ от общего количества рабочих мест.

11. Доля ОУ, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике, от общего числа образовательных учреждений.

12. Доля ОУ, в которых выполнена замена или ремонт наружных ограждения, от общего количества ОУ.

13. Доля образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения, от общего числа образовательных учреждений.

14. Доля обновления оборудования пищеблоков ОУ.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

период с 2012 по 2014 годы

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы

Всего:

335 960,469 тыс. руб.

в том числе:

2012 —

28 274,469

тыс. руб.

2013 —

105 677,0

тыс. руб.

2014 —

202 009,0

тыс. руб.

областной бюджет —

135 000,0

тыс. руб.

в том числе:

2012 —

0

тыс. руб.

2013 —

10 000,0

тыс. руб.

2014 —

125 000,0

тыс. руб.

местный бюджет —

200 900,469

тыс. руб.

в том числе:

2012 —

28 274,469

тыс. руб.

2013 —

95 677,0

тыс. руб.

2014 —

76 949,0

тыс. руб.

внебюджетные

средства —

60,0

тыс. руб.

в том числе:

2012 —

0

тыс. руб.

2013 —

0

тыс. руб.

2014 —

60,0

тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

В результате реализации Подпрограммы к 2014 году ожидается:

1.Увеличение доли зданий, в которых сигнал срабатывания АПС выведен на ПЧ и ОП от общего числа зданий ОУ оборудованных АПС до 77%.

2. Снижение доли зданий ОУ, в которых текущий ремонт путей эвакуации в соответствии с нормативными требованиями от общего количества зданий до 10%.

3. Снижение доли зданий ОУ, в которых приведение электрических сетей и электрооборудования в соответствие с ПТЭЭП, ПУЭ от общего количества зданий до 12%.

4.Количество ОУ обеспеченных средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и СИЗОД- 26.

5. Доля ОУ, обеспеченных знаками пожарной безопасности от общего количества ОУ -100%.

6. Увеличение доли выполненных предписаний надзорных органов по устранению нарушений обязательных требований к материально-техническому состоянию ОУ от общего количества поступивших предписаний до 70%.

7. Увеличение доли выполненных предписаний надзорных органов по устранению нарушений обязательных требований по обеспечению воздухообмена ОУ от общего количества поступивших предписаний до 100%.

8. Доля выполненных мероприятий по устранению нарушений обязательных требований по благоустройству территорий ОУ от общего плана мероприятий -100%.

9. Доля выполненных обязательных требований по сбору, хранению и утилизации люминисцентных ламп ОУ от общего объема договоров-100%.

10. Увеличение доли выполненных обязательных требований по аттестации рабочих мест ОУ от общего количества рабочих мест до 100%.

11. Увеличение доли ОУ, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике, от общего числа образовательных учреждений до 72%.

12. Увеличение доли ОУ, в которых выполнена замена или ремонт наружных ограждения, от общего количества ОУ до 100%.

13. Увеличение доли образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения, от общего числа образовательных учреждений до 100%.

14. Увеличение доли обновления оборудования пищеблоков ОУ до 80%.

15. Обеспечение выполнения работ по строительству, капитальным ремонтам зданий муниципальных организаций, модернизация материально-технической базы – 100,0% от запланированных мероприятий.

 
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Цели и задачи Подпрограммы на среднесрочный период определены с учетом Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", приоритетного национального проекта "Образование", стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года и в соответствии с системой стратегических целей, тактических задач социально-экономической политики Правительства Мурманской области.

По состоянию на 01 января 2012 года:

— процент оснащенности зданий образовательных учреждений системами автоматической пожарной сигнализации составил 100%, в том числе ими оснащено 100% школ;

— кнопки тревожной сигнализации установлены в 100% образовательных учреждений (среднероссийский показатель – 31%)

— процент оснащенности образовательных учреждений системами видеонаблюдения вырос до 60%. В соответствии с решением Правительства Мурманской области (протокол заседания от 14.08.2009) к концу 2012 года требуется обеспечить все школы средствами видеонаблюдения.

Однако в ЗАТО Александровск сохранился ряд проблем, решение которых необходимо достигнуть на основе программно-целевого метода.

В период реализации Подпрограммы необходимо:

Сохраняется проблема технического состояния зданий образовательных учреждений. 30% зданий образовательных учреждений ЗАТО Александровск построены в период до 1970 года. Необходимы значительные инвестиции на ремонт учреждений системы образования.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Цель Подпрограммы — Создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений муниципальной системы образования ЗАТО Александровск.

Задачи Подпрограммы:

1.Обеспечение пожарной и электрической безопасности учреждений образования.

2.Обеспечение выполнений требований СанПиН и технической безопасности учреждений образования с целью устранения предписаний надзорных органов.

3.Обеспечение антитеррористической и противокриминальной безопасности учреждений образования.

4.Обеспечение дошкольного и школьного здорового питания.

5. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений.

Реализация Подпрограммы планируется на 2012-2014 годы.

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Подпрограммы

№ п/п

Цель, задачи и показатели

(индикаторы)

Ед.

изм.

Значение показателя

(индикатора)

Источник

данных

Степень влияния индикатора (%)

Базовый год

Годы реализации Подпрограммы

2011

2012

2013

2014

Цель: Создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений муниципальной системы образования ЗАТО Александровск

Задача 1: Обеспечение пожарной и электрической безопасности учреждений образования

1.1

Количество зданий ОУ, оборудованных АПС, всего, в том числе:

ед.

49

49

49

49

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

5

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (далее МБДОУ)

ед.

17

17

17

17

МБДОУ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее МБОУ)

ед.

10

10

10

10

МБОУ

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей (далее МБОУ ДОД)

ед.

15

15

15

15

МБОУ ДОД

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей (далее МАОУ ДОД)

ед.

7

7

7

7

МАОУ ДОД

Доля зданий, в которых сигнал срабатывания АПС выведен на пульты пожарных частей(ПЧ) и охранных подразделений (ОП) от общего числа зданий ОУ оборудованных АПС, всего, в том числе:

%

67

67

71

77

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

%

47

47

82

88

МБДОУ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

%

90

100

100

100

МБОУ

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

%

40

73

86

90

МБОУ ДОД

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей

%

30

42

57

71

МАОУ ДОД

1.2

Доля зданий ОУ, в которых текущий ремонт путей эвакуации в соответствии с нормативными требованиями от общего количества зданий, всего, в том числе:

%

27

22

20

10

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

5

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

%

30

24

18

5

МБДОУ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

%

20

10

10

10

МБОУ

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

%

33

33

33

16

МБОУ ДОД

1.3

Доля зданий ОУ, в которых приведение электрических сетей и электрооборудования в соответствие с ПТЭЭП, ПУЭ от общего количества зданий, всего, в том числе:

%

48

42

32

12

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

5

муниципальное бюджетное дошкольное ОУ

%

47

24

24

12

МБДОУ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

%

44

20

20

10

МБОУ

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

%

50

33

33

16

МБОУ ДОД

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей

%

50

0

50

0

МАОУ ДОД

муниципальное бюджетное учреждение образования

%

0

100

0

0

МБУО

муниципальное автономное учреждение образования

%

0

30

0

0

МАУО

1.4

Количество ОУ обеспеченных средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и СИЗОД , всего, в том числе:

ед.

26

26

26

26

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

1

муниципальное бюджетное дошкольное ОУ

ед.

17

17

17

17

МБДОУ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

ед.

9

9

9

9

МБОУ

1.5

Доля ОУ, обеспеченных знаками пожарной безопасности от общего количества ОУ, всего, в том числе:

ед.

100

100

100

100

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

1

муниципальное бюджетное дошкольное ОУ

ед.

100

100

100

100

МБДОУ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

ед.

100

100

100

100

МБОУ

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

ед.

100

100

100

100

МБОУ ДОД

Задача 2: Обеспечение выполнений требований СанПиН и технической безопасности учреждений образования с целью устранения предписаний надзорных органов

2.1

Доля выполненных предписаний надзорных органов по устранению нарушений обязательных требований к материально-техническому состоянию ОУ от общего количества поступивших предписаний

%

66

70

70

70

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

30

2.2

Доля выполненных предписаний надзорных органов по устранению нарушений обязательных требований по обеспечению воздухообмена ОУ от общего количества поступивших предписаний

%

80

80

90

100

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

15

2.3

Доля выполненных мероприятий по устранению нарушений обязательных требований по благоустройству территорий ОУ от общего плана мероприятий

%

100

100

100

100

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

3

2.4

Доля выполненных обязательных требований по сбору, хранению и утилизации люминисцентных ламп ОУ от общего объема договоров

%

100

100

100

100

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

1

2.5

Доля выполненных обязательных требований по аттестации рабочих мест ОУ от общего количества рабочих мест

%

60

65

70

100

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

2

2.6

Доля ОУ, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике, от общего числа ОУ

%

63

66

69

72

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

2

Задача 3: Обеспечение антитеррористической и противокриминальной безопасности учреждений образования

3.1

Доля ОУ, в которых выполнена замена или ремонт наружных ограждения, от общего количества ОУ, всего, в том числе:

%

75

84

95

100

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

4

муниципальное бюджетное дошкольное ОУ

%

76

88

94

100

МБДОУ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

%

80

80

100

100

МБОУ

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

%

65

65

84

100

МБОУ ДОД

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей

%

80

100

100

100

МАОУ ДОД

3.2

Доля образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения, от общего числа образовательных учреждений

%

60

75

84

100

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

8

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

%

12

30

55

100

МБДОУ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

%

80

100

100

100

МБОУ

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

%

90

95

98

100

МБОУ ДОД

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей

%

100

100

100

100

МАОУ ДОД

Задача 4: Обеспечение дошкольного и школьного здорового питания

4.1

Доля обновления оборудования пищеблоков ОУ

%

70

75

77

80

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

3

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

%

75

75

80

90

МБДОУ

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

%

60

65

70

75

МБОУ ДОД

Задача 5: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений.

5.1

Обеспечение выполнения работ по строительству, капитальным ремонтам зданий муниципальных организаций, модернизация материально-технической базы – 100,0% от запланированных мероприятий.

%

0

100

100

100

УМС

15

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении к Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:

тыс.руб.

Источник финансирования

2012-2014 годы

По годам реализации Подпрограммы

2012 год

2013 год

2014 год

Всего по Подпрограмме,

в том числе:

335 960,469

28 274,469

105 677,0

202 009,0

Местный бюджет

200 900,469

28 274,469

95 677,0

76 949,0

Областной бюджет

135 000,0

0

10 000,0

125 000,0

Внебюджетные средства

60,0

0

0

60,0

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов местного бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного бюджета и степени реализации мероприятий.

5. Механизм реализации Подпрограммы

К участию в Подпрограмме привлекаются подведомственные Управлению образования учреждения.

Механизм реализации Подпрограммы основан на скоординированных по срокам, ресурсам и направлениям действиях разработчиков-исполнителей программных мероприятий по достижению намеченных целей, а так же четкого распределения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Настоящая Подпрограмма реализуется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.05.2012 № 1223.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляют муниципальные заказчики- исполнители, координаторы Программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

Исполнители Подпрограммы ежеквартально направляют в отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск отчетность о ходе реализации Программы, финансировании программных мероприятий в установленном порядке.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск и организует размещение на официальном сайте администрации ЗАТО Александровск информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы.

6. Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы

Подпрограмма носит социальный характер. Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, соответствующих целям и задачам социально-экономического развития ЗАТО Александровск, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и выражается в определенных ожидаемых конечных результатах.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы производится ежегодно по двум направлениям:

а) оценка достижений плановых значений индикаторов, измеряющих достижение целей, решение задач и выполнение мероприятий Подпрограммы (результативность Программы);

б) оценка полноты финансирования Подпрограммы.

Эффективность реализации Подпрограммы, определяется степенью достижения целевых показателей и осуществляется в порядке, установленном разделом 10 «Порядок оценки эффективности реализации ДЦП», Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ ЗАТО Александровск, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.05.2012 №1223.


Приложение к Подпрограмме 
"Обеспечение комплексной безопасности учреждений 
муниципальной системы образования 
ЗАТО Александровскна 2012-2014 годы"
Приложение № 3 к Программе
Перечень мероприятий Подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений муниципальной системы образования ЗАТО Александровск на 2012-2014 годы"

№ п/п

Цель, задачи, подпрограммные мероприятия

Исполнитель (краткое наменование учреждения)

Срок исполнения

Источники финансирования

Объёмы финансирования,руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения подпрограммных мероприятий

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

наименование показателя

ед.из.

базовое значение

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель: Создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений образования ЗАТО Александровск

Задача 1 : Обеспечение пожарной и электрической безопасности учреждений образования

1.1

Приобретение и установка автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СооПиУЭ), включая ремонт и замену комплектующих. Вывод АПС на пульты пожарных частей.

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

2012-2014

Всего МБ:

634,06

94,06

60,0

480,0

Количество зданий ОУ,оборудованных АПС,всего, в том числе:

ед.

49

49

49

49

Доля зданий, в которых сигнал срабатывания АПС выведен на пульты пожарных частей(ПЧ) и охранных подразделений (ОП) от общего числа зданий ОУ оборудованных АПС, всего, в том числе:

%

67

67

71

77

в том числе:

1.1.1

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения

МБДОУ

2012-2014

МБ

420,00

0

0

420,00

Количество зданий МБДОУ, оборудованных АПС

ед.

17

17

17

17

Доля зданий, в которых сигнал срабатывания АПС выведен на пульты пожарных частей и охранных подразделений от общего числа зданий МБДОУ оборудованных АПС

%

47

47

82

88

1.1.2

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

МБОУ

2012-2014

МБ

60,00

0,00

60,00

0

Количество зданий МБОУ, оборудованных АПС

ед.

9

10

10

10

Доля зданий, в которых сигнал срабатывания АПС выведен на пульты ПЧ и ОП от общего числа зданий МБОУ оборудованных АПС

%

90

100

100

100

1.1.3

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнтельного образования детей

МБОУ ДОД

2012-2014

МБ

154,06

94,06

0

60,00

Количество зданий МБОУ ДОД, оборудованных АПС

ед.

15

15

15

15

Доля зданий, в которых сигнал срабатывания АПС выведен на пульты ПЧ и ОП от общего числа зданий МБОУ ДОД оборудованных АПС

%

90

100

100

100

1.1.4

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнтельного образования детей

МАОУ ДОД

2014

ВБ

60,0

0,0

0,0

60,0

Количество зданий МАОУ ДОД, оборудованных АПС

ед.

7

7

7

7

Доля зданий, в которых сигнал срабатывания АПС выведен на пульты ПЧ и ОП от общего числа зданий МАОУ ДОД оборудованных АПС

%

30

42

57

71

1.2

Устройство эвакуационных выходов из зданий ОУ, капитальный и текущий ремонт эвакуационных и наружных аварийных выходов, наружных пожарных лестниц, отделка путей эвакуации материалами в соответствии с нормативными требованиями к степени огнестойкости, установка и ремонт пожарного ограждения на крыше ОУ, установка распашных решеток на окнах и при ямках подвальных помещений

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

2012-2014

Всего МБ:

1 503,04

78,04

465,00

960,00

Доля зданий ОУ,в которых текущий ремонт путей эвакуации в соответсвии с нормативными требованиями от общего количества зданий, всего, в том числе:

%

27

22

20

10

лист 2

№ п/п

Цель, задачи, подпрограммные мероприятия

Исполнитель (краткое наменование учреждения)

Срок исполнения

Источники финансирования

Объёмы финансирования,руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения подпрограммных мероприятий

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

наименование показателя

ед.из.

базовое значение

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

в том числе:

1.2.1

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения

МБДОУ

2012-2014

МБ

795,00

0,00

265,00

530,00

Доля зданий МБДОУ,в которых текущий ремонт путей эвакуации в соответсвии с нормативными требованиями от общего количества зданий МБДОУ

%

30

24

18

5

1.2.2

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

МБОУ

2012-2014

МБ

630,00

0,00

200,00

430,00

Доля зданий МБОУ, в которых текущий ремонт путей эвакуации в соответсвии с нормативными требованиями от общего количества зданий МБОУ

%

20

10

10

10

1.2.3

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнтельного образования детей

МБОУ ДОД

2012-2014

МБ

78,04

78,04

0,00

0,00

Доля зданий МБОУ ДОД,в которых текущий ремонт путей эвакуации в соответсвии с нормативными требованиями от общего количества зданий МБОУ ДОД

%

33

33

33

16

1.3

Приведение внутренних, внешних электрических сетей и электрооборудования в соответствие с ПТЭЭП, ПУЭ: ремонт и совершенствование системы наружного и внутреннего освещения территорий ОУ, ремонт линий электропередач, подающих электрический ток для нужд ОУ, замена силового вводного кабеля, обеспечивающего электроснабжение ОУ

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

2012-2014

Всего МБ:

4 642,02

1 985,02

1 880,00

777,00

Доля зданий ОУ,в которых приведение электрических сетей и электрооборудования в соответствие с ПТЭЭП, ПУЭ от общего количества зданий, всего, в том числе:

%

48

42

32

12

в том числе:

1.3.1

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения

МБДОУ

2012-2014

МБ

1 607,00

0,00

1 130,00

477,00

Доля зданий МБДОУ,в которых приведение электрических сетей и электрооборудования в соответствие с ПТЭЭП, ПУЭ от общего количества зданий МБДОУ

%

47

24

24

12

1.3.2

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

МБОУ

2012-2014

МБ

1 650,70

900,70

450,00

300,00

Доля зданий МБОУ,в которых приведение электрических сетей и электрооборудования в соответствие с ПТЭЭП, ПУЭ от общего количества зданий МБОУ

%

44

20

20

10

1.3.3

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнтельного образования детей

МБОУ ДОД

2012-2014

МБ

884,32

584,32

300,00

0,00

Доля зданий МБОУ ДОД,в которых приведение электрических сетей и электрооборудования в соответствие с ПТЭЭП, ПУЭ от общего количества зданий МБОУ ДОД

%

50

33

33

16

1.3.4

Муниципальные автономные образовательные учреждения дополнтельного образования детей

МАОУ ДОД

2012-2014

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля зданий МАОУ ДОД,в которых приведение электрических сетей и электрооборудования в соответствие с ПТЭЭП, ПУЭ от общего количества зданий МАОУ ДОД

%

50

0

50

0

1.3.5

Муниципальное бюджетное учреждение образования

МБУО

2012-2014

МБ

50,00

50,00

0,00

0,00

Доля зданий МБУО,в которых приведение электрических сетей и электрооборудования в соответствие с ПТЭЭП, ПУЭ от общего количества зданий МБУО

%

0

100

0

0

1.3.6

Муниципальное автономное учреждение образования

МАУО

2012-2014

МБ

450,00

450,00

0,00

0,00

Доля зданий МАУО,в которых приведение электрических сетей и электрооборудования в соответствие с ПТЭЭП, ПУЭ от общего количества зданий МБУО

%

0

30

0

0

лист 3

№ п/п

Цель, задачи, подпрограммные мероприятия

Исполнитель (краткое наменование учреждения)

Срок исполнения

Источники финансирования

Объёмы финансирования,руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения подпрограммных мероприятий

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

наименование показателя

ед.из.

базовое значение

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.4

Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ), средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

2012-2014

Всего МБ:

525,94

245,94

0,00

280,00

Количество ОУ обеспеченных средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и СИЗОД , всего, в том числе:

ед.

26

26

26

26

1.4.1

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения

МБДОУ

2012-2014

МБ

234,90

114,90

0,00

120,00

Количество МБДОУ обеспеченных средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и СИЗОД

ед.

17

17

17

17

1.4.2

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

МБОУ

2012-2014

МБ

291,04

131,04

0,00

160,00

Количество МБОУ обеспеченных средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и СИЗОД

ед.

9

9

9

9

1.5

приобретение знаков пожарной безопасности и специального оборудования: огнетушителей, пожарных рукавов и стволов к ним, пожарных кранов, шкафов (ящиков), пожарных лестниц, мотопомп, источников аварийного электрообеспечения (генераторов, аккумуляторов, фонарей и т.д.)

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

2012-2014

Всего МБ:

302,70

253,70

15,00

34,00

Доля ОУ, обепеченных знаками пожарной безопасности от общего количества ОУ, всего, в том числе:

ед.

100

100

100

100

в том числе:

1.5.1

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения

МБДОУ

2012-2014

МБ

161,55

122,55

15,00

24,00

Доля МБДОУ, обепеченных знаками пожарной безопасности от общего количества МБДОУ

ед.

100

100

100

100

1.5.2

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

МБОУ

2012-2014

МБ

99,56

89,56

0,00

10,00

Доля МБОУ, обепеченных знаками пожарной безопасности от общего количества МБОУ

ед.

100

100

100

100

1.5.3

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнтельного образования детей

МБОУ ДОД

2012-2014

МБ

41,60

41,60

0,00

0,00

Доля МБОУ ДОД, обепеченных знаками пожарной безопасности от общего количества МБОУ ДОД

ед.

100

100

100

100

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1:

7 667,76

2 656,76

2 420,00

2 591,00

МБ

7 607,76

2 656,76

2 420,00

2 531,00

ВБ

60,00

0,00

0,00

60,00

Задача 2: Обеспечение выполнений требований СанПиН и технической безопасности учреждений образования с целью устранения предписаний надзорных органов

2.1

Капитальный и текущий ремонт ОУ с учетом мероприятий по выполнению предписаний по устранению нарушений обязательных требований и проведенного анализа материально-технического состояния,проведение технической экспертизы аварийных объектов, снос аварийных объектов, промывка и ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

Всего МБ:

17 251,6

13 051,6

2 100,0

2 100,0

Доля выполненных предписаний надзорных органов по устранению нарушений обязательных требований к материально-техническому состоянию ОУ от общего количества поступивших предписаний

%

66,00

70,00

70,00

70,00

в том числе:

лист 4

№ п/п

Цель, задачи, подпрограммные мероприятия

Исполнитель (краткое наменование учреждения)

Срок исполнения

Источники финансирования

Объёмы финансирования,руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения подпрограммных мероприятий

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

наименование показателя

ед.из.

базовое значение

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2.1.1

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения

МБДОУ

2012-2014

МБ

3 205,00

1 165,00

1 020,0

1 020,0

Доля выполненных предписаний надзорных органов по устранению нарушений обязательных требований к материально-техническому состоянию ОУ от общего количества поступивших предписаний МБДОУ

%

66,00

70,00

70,00

70,00

МАУО "ХЭК"

2012-2014

МБ

1 951,58

1 951,58

0,0

0,0

2.1.2

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

МБОУ

2012-2014

МБ

2 552,18

1 472,18

540,0

540,0

Доля выполненных предписаний надзорных органов по устранению нарушений обязательных требований к материально-техническому состоянию ОУ от общего количества поступивших предписаний МБОУ

%

66,00

70,00

70,00

70,00

МАУО "ХЭК"

2012-2014

МБ

2 240,10

2 240,10

0,0

0,0

2.1.3

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнтельного образования детей

МБОУ ДОД

2012-2014

МБ

2 018,18

1 298,18

360,0

360,0

Доля выполненных предписаний надзорных органов по устранению нарушений обязательных требований к материально-техническому состоянию ОУ от общего количества поступивших предписаний МБДОУДОД

%

66,00

70,00

70,00

70,00

МАУО "ХЭК"

2012-2014

МБ

2 952,65

2 952,65

0,0

0,0

2.1.4

Муниципальные автономные образовательное учреждения дополнтельного образования детей

МАОУ ДОД

2012-2014

МБ

1 130,00

890,00

120,0

120,0

Доля выполненных предписаний надзорных органов по устранению нарушений обязательных требований к материально-техническому состоянию ОУ от общего количества поступивших предписаний МАОУ ДОД

%

66,00

70,00

70,00

70,00

МАОУ "МУК"

2012-2014

МБ

484,63

484,63

0,0

0,0

2.1.5

Муниципальное бюджетное учреждение образования

МБУО

2012-2014

МБ

167,28

47,28

60,0

60,0

Доля выполненных предписаний надзорных органов по устранению нарушений обязательных требований к материально-техническому состоянию ОУ от общего количества поступивших предписаний МБУО

%

66,00

70,00

70,00

70,00

2.1.6

Муниципальное автономное учреждение образования

МАУО

2012-2014

МБ

550,00

550,00

0,0

0,0

Доля выполненных предписаний надзорных органов по устранению нарушений обязательных требований к материально-техническому состоянию ОУ от общего количества поступивших предписаний МАУО

%

66,00

70,00

70,00

70,00

2.2

Оборудование помещений ОУ вентиляцией в соответствии с установленными обязательными требованиями по обеспечению воздухообмена, удаления вредных веществ и избытков тепла, включая ремонт и замену комплектующих

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

2012-2014

Всего МБ:

3 524,0

500,0

1 500,0

1 524,0

Доля выполненных предписаний надзорных органов по устранению нарушений обязательных требований по обеспечению воздухообмена ОУот общего количества поступивших предписаний

%

80,00

80,00

90,00

100,00

в том числе:

2.2.1

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения

МБДОУ

2012-2014

МБ

2 000,0

500,0

1 500,0

0,0

Доля выполненных предписаний надзорных органов по устранению нарушений обязательных требований по обеспечению воздухообмена ОУот общего количества поступивших предписаний МБДОУ

%

80,00

80,00

90,00

100,00

лист 5

№ п/п

Цель, задачи, подпрограммные мероприятия

Исполнитель (краткое наменование учреждения)

Срок исполнения

Источники финансирования

Объёмы финансирования,руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения подпрограммных мероприятий

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

наименование показателя

ед.из.

базовое значение

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2.2.2

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

МБОУ

2012-2014

МБ

1 500,0

0

0

1 500,0

Доля выполненных предписаний надзорных органов по устранению нарушений обязательных требований по обеспечению воздухообмена ОУот общего количества поступивших предписаний МБОУ

%

80,00

80,00

90,00

100,00

2.2.3

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнтельного образования детей

МБОУ ДОД

2012-2014

МБ

24,0

0

0

24,0

Доля выполненных предписаний надзорных органов по устранению нарушений обязательных требований по обеспечению воздухообмена ОУот общего количества поступивших предписаний МБОУ ДОД

%

80,00

80,00

90,00

100,00

2.3

Благоустройство территорий ОУ: оборудование и ремонт спортивных и игровых площадок, восстановление и ремонт отмосток, асфальтирование территории, оборудование площадок для мусорных контейнеров и установка контейнеров с крышками для раздельного хранения твердых бытовых и пищевых отходов

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

2012-2014

Всего МБ:

1 753,0

0,0

70,0

1 683,0

Доля выполненных мероприятий по устранению нарушений обязательных требований по благоустройству территорий ОУ от общего плана мероприятий

%

100,00

100,00

100,00

100,00

в том числе:

2.3.1

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения

МБДОУ

2012-2014

МБ

980,00

0,00

70,00

910,00

Доля выполненных мероприятий по устранению нарушений обязательных требований по благоустройству территорий ОУ от общего плана мероприятий МБДОУ

%

100,00

100,00

100,00

100,00

2.3.2

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

МБОУ

2012-2014

МБ

643,00

0

0

643,00

Доля выполненных мероприятий по устранению нарушений обязательных требований по благоустройству территорий ОУ от общего плана мероприятий МБОУ

%

100,00

100,00

100,00

100,00

2.3.3

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнтельного образования детей

МБОУ ДОД

2012-2014

МБ

130,00

0

0

130,00

Доля выполненных мероприятий по устранению нарушений обязательных требований по благоустройству территорий ОУ от общего плана мероприятий МБОУ ДОД

%

100,00

100,00

100,00

100,00

2.4

Обеспечение сбора, хранения и утилизации отработанных люминисцентных ламп в соответствии с установленными обязательными требованиями

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

2012-2014

МБ

205,5

71,5

67,0

67,0

Доля выполненных обязательных требований по сбору, хранению и утилизации люминисцентных ламп ОУ от общего объема договоров

%

100,00

100,00

100,00

100,00

в том числе:

2.4.1

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения

МБДОУ

2012-2014

МБ

96,5

28,5

34,0

34,0

Доля выполненных обязательных требований по сбору, хранению и утилизации люминисцентных ламп ОУ от общего объема договоров МБДОУ

%

100,00

100,00

100,00

100,00

2.4.2

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

МБОУ

2012-2014

МБ

69,0

23,0

23,0

23,0

Доля выполненных обязательных требований по сбору, хранению и утилизации люминисцентных ламп ОУ от общего объема договоров МБОУ

%

100,00

100,00

100,00

100,00

лист 6

№ п/п

Цель, задачи, подпрограммные мероприятия

Исполнитель (краткое наменование учреждения)

Срок исполнения

Источники финансирования

Объёмы финансирования,руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения подпрограммных мероприятий

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

наименование показателя

ед.из.

базовое значение

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2.4.3

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнтельного образования детей

МБОУ ДОД

2012-2014

МБ

28,0

16,0

6,0

6,0

Доля выполненных обязательных требований по сбору, хранению и утилизации люминисцентных ламп ОУ от общего объема договоров МБОУ ДОД

%

100,00

100,00

100,00

100,00

2.4.4

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнтельного образования детей

МАОУ ДОД

2012-2014

МБ

12,0

4,0

4,0

4,0

Доля выполненных обязательных требований по сбору, хранению и утилизации люминисцентных ламп ОУ от общего объема договоров МАОУ ДОД

%

100,00

100,00

100,00

100,00

2.5

Приобретение оборудования в соответствии с требованиями СанПиН, укрепление материально-технической базы учреждений

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

2012-2014

Всего МБ:

1 406,4

1 406,4

0,0

0,0

Доля ОУ, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике, от общего числа образовательных учреждений

%

63,00

66,00

69,00

72,00

в том числе:

2.5.1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

МБДОУ

2012-2014

МБ

1 406,4

1 406,4

0,0

0,0

Доля ОУ, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике, от общего числа образовательных учреждений МБДОУ

%

63,00

66,00

69,00

72,00

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2:

24 140,54

15 029,54

3 737,00

5 374,00

МБ

24 140,54

15 029,54

3 737,00

5 374,00

Задача 3: Обеспечение антитеррористической и противокриминальной безопасности учреждений образования

3.1

Установка, модернизация и ремонт наружных ограждений территорий ОУ, установка ворот, шлагбаумов

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

2012-2014

Всего МБ:

1 617,00

100,00

750,00

767,00

Доля ОУ, в которых выполнена замена или ремонт наружных ограждения, от общего количества ОУ, всего, в том числе:

%

75

84

95

100

в том числе:

3.1.1

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения

МБДОУ

2012-2014

МБ

642,0

100,0

0,0

542,0

Доля МБДОУ, в которых выполнена замена или ремонт наружных ограждения, от общего количества МБДОУ

%

76

88

94

100

3.1.2

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

МБОУ

2012-2014

МБ

750,0

0,0

750,0

0,0

Доля МБДОУ, в которых выполнена замена или ремонт наружных ограждения, от общего количества МБОУ

%

80

80

100

100

3.1.3

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнтельного образования детей

МБОУ ДОД

2012-2014

МБ

150,0

0,0

0,0

150,0

Доля МБДОУ, в которых выполнена замена или ремонт наружных ограждения, от общего количества МБОУ ДОД

%

65

65

84

100

3.1.4

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнтельного образования детей

МАОУ ДОД

2012-2014

МБ

75,0

0,0

0,0

75,0

Доля МБДОУ, в которых выполнена замена или ремонт наружных ограждения, от общего количества МАОУ ДОД

%

80

100

100

100

3.2

Приобретение и установка систем наружного и внутреннего видеонаблюдения на объектах образования, включая ремонт и замену комплектующих

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

2012-2014

Всего МБ:

3 141,8

1 488,8

736,0

917,0

Доля образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения, от общего числа образовательных учреждений

%

60

75

84

100

в том числе:

3.2.1

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения

МБДОУ

2012-2014

МБ

1 549,8

608,8

420,0

521,0

Доля МБДОУ, оснащенных системами видеонаблюдения, от общего числа МБДОУ

%

12

30

55

100

лист 7

№ п/п

Цель, задачи, подпрограммные мероприятия

Исполнитель (краткое наменование учреждения)

Срок исполнения

Источники финансирования

Объёмы финансирования,руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения подпрограммных мероприятий

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

наименование показателя

ед.из.

базовое значение

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3.2.2

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

МБОУ

2012-2014

МБ

716,0

440,0

178,0

98,0

Доля МБОУ, оснащенных системами видеонаблюдения, от общего числа МБОУ

%

80

100

100

100

3.2.3

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнтельного образования детей

МБОУ ДОД

2012-2014

МБ

788,0

440,0

138,0

210,0

Доля МБОУ ДОД , оснащенных системами видеонаблюдения, от общего числа МБОУ ДОД

%

90

95

98

100

3.2.4

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнтельного образования детей

МАОУ ДОД

2012-2014

МБ

88,0

0,0

0,0

88,0

Доля МАОУ ДОД, оснащенных системами видеонаблюдения, от общего числа МАОУ ДОД

%

100

100

100

100

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3:

4 758,76

1 588,76

1 486,0

1 684,0

МБ

4 758,76

1 588,76

1 486,0

1 684,0

Задача 4: Обеспечение дошкольного и школьного здорового питания

4.1

Оснащение оборудованием столовых, пищеблоков и буфетов муниципальных образовательных учреждений

учреждения системы образования ЗАТО Александровск

2012-2014

Всего МБ:

300,0

0,0

300,0

0,0

Доля обновления оборудования пищеблоков ОУ

%

70

75

77

80

в том числе:

4.1.1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

МБДОУ

2012-2014

МБ

200,0

0,0

200,0

0,0

Доля обновления оборудования пищеблоков МБДОУ

%

75

75

80

90

4.1.2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнтельного образования детей

МБОУ ДОД

2012-2014

МБ

100,0

0,0

100,0

0,0

Доля обновления оборудования пищеблоков МБОУ ДОД

%

60

65

70

75

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4:

300,0

0,0

300,0

0,0

МБ

300,0

0,0

300,0

0,0

Итого по задачам 1-4:

36 867,053

19 275,053

7 943,0

9 649,0

МБ

36 807,053

19 275,053

7 943,0

9 589,0

ВБ

60,0

0

0

60,0

в том числе по учреждениям:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

МБДОУ

МБ

13 298,137

4 046,137

4 654,0

4 598,0

Муниципальное автономное учреждение образования

МАУ "ХЭК"

МБ

1 951,580

1 951,580

0

0

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

МБОУ

МБ

8 961,480

3 056,480

2 201,0

3 704,0

МАУ "ХЭК"

МБ

2 240,100

2 240,100

0,0

0,0

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнтельного образования детей

МБОУ ДОД

МБ

4 396,196

2 552,196

904,0

940,0

МАУ "ХЭК"

МБ

2 952,650

2 952,650

0,0

0,0

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнтельного образования детей

МАОУ ДОД

МБ

1 305,000

894,000

124,000

287,000

ВБ

60,000

0,000

0,0

60,0

МАОУ "МУК"

МБ

484,630

484,630

0

0

Муниципальное бюджетное учреждение образования

МБУО

МБ

217,280

97,280

60,0

60,0

Муниципальное автономное учреждение образования

МАУО

МБ

1 000,0

1 000,0

0

0

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнтельного образования детей

МАОУ ДОД

2014

ВБ

60,0

0

0

60,0

лист 8

№ п/п

Цель, задачи, подпрограммные мероприятия

Исполнитель (краткое наменование учреждения)

Срок исполнения

Источники финансирования

Объёмы финансирования,руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения подпрограммных мероприятий

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

наименование показателя

ед.из.

базовое значение

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Задача 5: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений

5.1

Реконструкция детской спортивной школы в г.Снежногорске

УМС, МКУ "Отдел КС"

2013-2014

МБ

62 036,6

0

32 036,6

30 000,0

выполнение робот

%

0

0

12,4

11,6

5.2

Капитальный ремонт помещений МБОУ СОШ № 266

УМС, МКУ "Отдел КС"

2014

МБ

7 000,0

0

2 640,0

4 360,0

выполнение робот

%

0

0

37,7

62,3

5.3

Капитальный ремонт помещений МБОУ СОШ № 269

УМС, МКУ "Отдел КС"

2013

МБ

2 500,0

0

2 500,0

0

выполнение робот

%

0

0

100

0

5.4

Капитальный ремонт кровли и электропроводки МБОУ НОШ № 279

УМС, МКУ "Отдел КС"

2013

МБ

11 078,4

0

11 078,4

0

выполнение робот

%

0

0

100

0

5.5

Капитальный ремонт фасада МБОУ СОШ № 276

УМС, МКУ "Отдел КС"

2013

МБ

5 000,0

0

5 000,0

0

выполнение робот

%

0

0

100

0

5.6

Капитальный ремонт фасада МБДОУ ДС № 5 г.Полярный

УМС, МКУ "Отдел КС"

2014

МБ

3 100,0

0

0

3 100,0

выполнение робот

%

0

0

0

100

5.7

Капитальный ремонт фасада МБДОУ ДС № 3 г.Полярный

УМС, МКУ "Отдел КС"

2013

МБ

2 700,0

0

2 700,0

0

выполнение робот

%

0

0

100

0

5.8

Капитальный ремонт кровли, фасада и здания СОК "Канск" МАОУ ДОД "МДЮСШ им.Леонова" г.Полярный

УМС, МКУ "Отдел КС"

2013

МБ

14 829,0

0

14 829,0

0

выполнение робот

%

0

0

100

0

5.9

Капитальный ремонт фасада и крылец МБОУ ДОД ЦДОД г.Снежногорск

УМС, МКУ "Отдел КС"

2014

МБ

4 300,0

0

0

4 300,0

выполнение робот

%

0

0

0

100

5.10

Строительство детского сада в г.Гаджиево

УМС, МКУ "Отдел КС"

2012-2014

ОБ

135 000,0

0

10 000,0

125 000,0

выполнение робот

%

0

3,0

15,0

82,0

УМС, МКУ "Отдел КС"

МБ

21 950,0

5 100,0

1 250,0

15 600,0

5.11

Капитальный ремонт кровли ДОУ № 4 г.Полярный

УМС, МКУ "Отдел КС"

2012

МБ

935,918

935,918

0,0

0

выполнение робот

%

0

100

0

0

5.14

Капитальный ремонт кровли и дощатых полов в ФОК МБОУ ДОД "ДЮСШ № 2" г.Снежногорск

УМС, МКУ "Отдел КС"

2013

МБ

8 413,5

213,5

8 200,0

0

выполнение робот

%

0

2,5

97,5

0

5.15

Подготовка рабочей и сметной документации для капитального ремонта фасада ДДТ г.Снежногорск

УМС, МКУ "Отдел КС"

2012

МБ

116,450

116,450

0

0

выполнение робот

%

0

100

0

0

5.16

Капитальный ремонт фасада МБОУ ДОД "ДДТ" г.Снежногорск

УМС, МКУ "Отдел КС"

2013

МБ

5 633,5

2 633,548

3 000,0

0

выполнение робот

%

0

43

57

0

5.17

Проект крытого хоккейного корта и исполнение работ

УМС, МКУ "Отдел КС"

2013

МБ

12 500,0

0

2 500,0

10 000,0

выполнение робот

%

0

0

20

80

5.18

Капитальный ремонт электропроводки ДОУ № 7 г.Снежногорск

УМС, МКУ "Отдел КС"

2013

МБ

1 000,0

0

1 000,0

0

выполнение робот

%

0

0

100

0

5.19

Капитальный ремонт электропроводки ДОУ № 8 г.Снежногорск

УМС, МКУ "Отдел КС"

2013

МБ

1 000,0

0

1 000,0

0

выполнение робот

%

0

0

100

0

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 5:

299 093,416

8 999,4

97 734,0

192 360,0

МБ

164 093,416

8 999,416

87 734,000

67 360,000

ОБ

135 000,0

0,0

10 000,0

125 000,0

лист 9

№ п/п

Цель, задачи, подпрограммные мероприятия

Исполнитель (краткое наменование учреждения)

Срок исполнения

Источники финансирования

Объёмы финансирования,руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения подпрограммных мероприятий

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

наименование показателя

ед.из.

базовое значение

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Всего по Подпрограмме:

335 960,469

28 274,5

105 677,0

202 009,0

в том числе:

МБ

200 900,469

28 274,469

95 677,0

76 949,0

ОБ

135 000,0

0

10 000,0

125 000,0

ВБ

60,0

0,00

0,0

60,0

в том числе по ГРБС:

Управление образования

МБ

36 807,053

19 275,053

7 943,0

9 589,0

Управление образования

ВБ

60,0

0

0

60,0

УМС

МБ

164 093,416

8 999,416

87 734,000

67 360,000

УМС

ОБ

135 000,0

0,0

10 000,0

125 000,0


Подпрограмма

«Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и молодежной

политики ЗАТО Александровск»

Паспорт Подпрограммы

Полное наименование

подпрограммы

«Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и молодежной политики ЗАТО Александровск» (далее – Подпрограмма)

Дата принятия решения о разработке

Программы, дата ее утверждения

Постановление администрации ЗАТО Александровск от 29.06.2012 года № 1465 «О разработке проектов долгосрочных целевых программ ЗАТО Александровск в 2012 году»

Муниципальные заказчики Подпрограммы

УКС и МП администрации

Исполнители –

координаторы

Подпрограммы

УКС и МП администрации

Отдел ЭР администрации

Разработчики

Подпрограммы

УКС и МП администрации

Цель Подпрограммы

Создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений, подведомственных УКС и МП администрации.

Задачи Подпрограммы

1. Комплексная безопасность учреждений культуры, дополнительного образования детей и молодежной политики.

2. Электрическая безопасность.

3. Техническая безопасность, обеспечение выполнений требований СанПиН.

4. Антитеррористическая безопасность.

5. Капитальный ремонт зданий учреждений культуры.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

— усиление комплексной безопасности учреждений культуры и молодежной политики;

— повышение безопасности трудового и учебного процессов;

— снижение уровня травматизма населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2012 — 2014 годы

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы

Всего: 50 012,084 тыс. руб. — местный бюджет

По годам реализации Подпрограммы:

2012 год – 1 887,284 тыс.руб. — местный бюджет

2013 год – 1 987,9 тыс.руб. — местный бюджет

2014 год – 46 136,9 тыс.руб. — местный бюджет

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

В результате реализации Подпрограммы к 2014 году ожидается:

— повышение уровня комплексной безопасности зданий учреждений культуры;

— обеспечение благоустройства территории учреждений культуры;

— обеспечение выполнения работ по строительству, капитальным ремонтам зданий муниципальных организаций, модернизация материально-технической базы – 100,0% от запланированных мероприятий.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Безопасность учреждений культуры и молодежной политики — это условие сохранения жизни и здоровья пользователей, обучающихся и работников, а также материальных ценностей учреждений культуры и молодежной политики (далее – учреждения культуры) от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Приоритетность обеспечения безопасности учреждений культуры очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной политики и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой. Решать эту проблему необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, организационных, научных и методических основ обеспечения безопасности и с привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов муниципального образования.

Учреждения культуры ЗАТО Александровск (кроме ГДК «Современник г.Снежногорск), располагаются в не типовых зданиях и помещениях, а в приспособленных зданиях и помещениях жилищного фонда, построенного в 60-х — 80-х годах прошлого века, которые не отвечают сантехническим нормам и современным требованиям охранно-пожарной безопасности предъявляемым культурно-досуговым учреждениям с массовым пребыванием людей.

Учреждения культуры ЗАТО Александровск размещаются в 29 зданиях (объектах), из них:

— 10 муниципальных бюджетных учреждений культуры с филиалами размещаются в 25 объектах, расположенных в г. Полярный, г. Снежногорск, г. Гаджиево, н.п. Оленья губа, с.Белокаменка.

В настоящее время положение с материально-техническим оснащением учреждений культуры ЗАТО Александровск характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение устойчивости инженерной безопасности учреждений культуры и спорта.

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением антитеррористических, охранных и противопожарных мероприятий, нуждающихся во вложениях значительных финансовых средств. В отношении антитеррористических мер в учреждениях культуры ЗАТО Александровск остро стоит вопрос оборудования помещений кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульты подразделения ведомственной охраны органов внутренних дел. Приоритетом при отборе учреждений для оснащения их КТС являются крупные здания и помещения учреждений культуры с пребыванием большого количества сотрудников, воспитанников и посетителей.

Характерными недостатками в области обеспечения пожарной безопасности на объектах культуры являются:

— отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре;

— эксплуатация с нарушениями требований ПТЭ электроустановок и ветхих электросетей, которые требуют замены;

— невыполнение работ по огнеупорной обработке деревянных конструкций и чердачных помещений, замена горючей отделки путей эвакуации;

— отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения или их неисправность.

Таким образом, одним из важнейших мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, аварийных ситуаций и прочих опасностей в учреждениях культуры ЗАТО Александровск, является подготовка и утверждение подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и молодежной политики ЗАТО Александровск на 2012-2014 годы».

2. Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Реализация Подпрограммы планируется без разделения на этапы в течение 2012 — 2014 годов.

Цель Подпрограммы — Создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений, подведомственных УКС и МП администрации.

Задачи Подпрограммы:

1. Комплексная безопасность учреждений культуры, дополнительного образования детей и молодежной политики.

2. Электрическая безопасность.

3. Техническая безопасность, обеспечение выполнений требований СанПиН.

4. Антитеррористическая безопасность.

5. Капитальный ремонт зданий учреждений культуры.

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Подпрограммы

№ п/п

Цель, задачи и

показатели

(индикаторы)

Ед.изм.

Значение показателя,

индикатора

Источник

данных

Степень влияния индикатора (%)

Базовый год

Годы реализации Подпрограммы

2011

2012

2013

2014

Цель: Создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений,

подведомственных УКС и МП администрации ЗАТО Александровск

Задача 1: Комплексная безопасность учреждений культуры, дополнительного образования детей и молодежной политики

1.1

Уровень устранения неисправностей в зданиях учреждений культуры от запланированных мероприятий.

%

0

100

100

100

учреждения культуры

3

Задача 2. Электрическая безопасность

2.1

Количество учреждений культуры, в которых устранены неисправности электрических сетей и электрооборудования

ед.

0

0

1

6

учреждения культуры

16

Задача 3. Техническая безопасность, обеспечение выполнений требований СанПиН.

3.1

Обеспечение благоустройства территории учреждений культуры по запланированным мероприятиям

%

0

80

100

100

учреждения культуры

6

Задача 4. Антитеррористическая безопасность

4.1

Количество учреждений культуры, обеспеченных кнопками тревожной сигнализации

ед.

0

0

5

6

учреждения культуры

1

Задача 5. Капитальный ремонт зданий учреждений культуры

2.1

Обеспечение выполнения работ по запланированным мероприятиям

%

0

100

0

100

УМС

74

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении к Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:

тыс.руб.

Источник финансирования

2012-2014 годы

По годам реализации Подпрограммы

2012 год

2013 год

2014 год

Всего по Подпрограмме,

в том числе:

50 012,084

1 887,284

1 987,9

46 136,9

местный бюджет

50 012,084

1 887,284

1 987,9

46 136,9

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов местного бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного бюджета и степени реализации мероприятий.

5. Механизм реализации Подпрограммы

К участию в Подпрограмме привлекаются муниципальные бюджетные учреждения культуры и молодежной политики подведомственные УКС и МП администрации.

Механизм реализации Подпрограммы основан на скоординированных по срокам, ресурсам и направлениям действиях разработчиков-исполнителей программных мероприятий по достижению намеченных целей, а так же четкого распределения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Настоящая Подпрограмма реализуется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.05.2012 № 1223.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляют муниципальные заказчики- исполнители, координаторы Программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

Исполнители Подпрограммы ежеквартально направляют в отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск отчетность о ходе реализации Программы, финансировании программных мероприятий в установленном порядке.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск и организует размещение на официальном сайте администрации ЗАТО Александровск информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы.

6. Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы

Подпрограмма носит социальный характер. Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, соответствующих целям и задачам социально-экономического развития ЗАТО Александровск, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и выражается в определенных ожидаемых конечных результатах.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы производится ежегодно по двум направлениям:

а) оценка достижений плановых значений индикаторов, измеряющих достижение целей, решение задач и выполнение мероприятий Подпрограммы (результативность Программы);

б) оценка полноты финансирования Подпрограммы.

Эффективность реализации Подпрограммы, определяется степенью достижения целевых показателей и осуществляется в порядке, установленном разделом 10 «Порядок оценки эффективности реализации ДЦП», Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ ЗАТО Александровск, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.05.2012 №1223.


Приложение к Подпрограмме 
"Обеспечение комплексной безопасности 
учреждений культуры и молодежной политики 
ЗАТО Александровск"

Приложение № 4 к Программе
Подпрограмма

«Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории ЗАТО Александровск»

Паспорт подпрограммы

Наименование

Подпрограммы

«Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории ЗАТО Александровск» (далее — Подпрограмма)

Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения

— постановление администрации ЗАТО Александровск

от 29.06.2012 № 1465 «О разработке проектов долгосрочных целевых программ ЗАТО Александровск в 2012 году»

Муниципальные заказчики Подпрограммы

Администрация ЗАТО Александровск

Исполнители — координаторы Подпрограммы

МКУ «Центр по делам ГО и ЧС»

Отдел ЭР администрации

Разработчики Подпрограммы

МКУ «Центр по делам ГО и ЧС»

Цель и задачи

Подпрограммы

Цель: Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории ЗАТО Александровск.

Задача:

1. Обеспечение условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории ЗАТО Александровск.

Важнейшие целевые

индикаторы и показатели Подпрограммы

Уровень оснащенности аварийно-спасательных отрядов материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и поисковых работ, (%)

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

— 2012-2014 годы, без разделения на этапы

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы

Всего — 5 235,566 тыс. руб. – местный бюджет,

в том числе:

— 2012 год – 5 235,566 тыс. руб. — местный бюджет;

— 2013 год – 0 тыс. руб. — местный бюджет;

— 2014 год – 0 тыс. руб. — местный бюджет.

Ожидаемые конечные результаты и показатели социально- экономической эффективности Подпрограммы

— достижение уровня оснащенности аварийно-спасательных отрядов материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и поисковых работ до 81 % в 2014 году.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

В обеспечении устойчивого социально-экономического развития ЗАТО Александровск в условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одним из важнейших направлений является повышение безопасности жизнедеятельности населения и защищенности производственных и социальных объектов ЗАТО Александровск от чрезвычайных ситуаций.

Настоящая Подпрограмма разработана во исполнение статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо¬вольственных, медицинских и иных средств» и в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации».

В ЗАТО Александровск расположено 9 потенциально опасных объекта, представляющих наибольшую опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды.

Проведенный анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структур угроз и динамики их изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, пожарами, а также техногенные аварии являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Александровск.

В среднесрочной перспективе риски возникновения чрезвычайных ситуаций по-прежнему остаются одним из важнейших вызовов стабильному социально-экономическому росту.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их негативных последствий существенное значение имеет наличие высокоэффективных технических средств оперативного реагирования.

Необходимость защиты населения от возникающих на территории ЗАТО Александровск чрезвычайных ситуаций требует повышения готовности аварийно-спасательных формирований, совершенствования их технической оснащенности, особенно в части средств, обеспечивающих эффективный поиск пострадавших при чрезвычайных ситуациях.

Настоящая Подпрограмма позволит осуществить внедрение новых технологий и современного оборудования в области ликвидации чрезвычайных ситуаций, повысить эффективность работы аварийно-спасательных отрядов.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Цель Подпрограммы — Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории ЗАТО Александровск.

Задача Подпрограммы: Обеспечение условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории ЗАТО Александровск.

Сроки реализации Подпрограммы — 2012 — 2014 годы, без разделения на этапы.

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Подпрограммы

№ п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

Ед.изм.

Значение показателя

индикатора

Источник данных

Степень влияния индикатора (%)

Базовый год

Годы реализации Подпрограммы

2011

2012

2013

2014

Цель: Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории ЗАТО Александровск.

Задача 1: Обеспечение условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории ЗАТО Александровск.

1.

Уровень оснащенности аварийно-спасательных отрядов ЗАТО Александровск техническим оборудованием и средствами для поисково-спасательных работ

%

50

67

79

81

МКУ «Центр по делам ГО и ЧС»

100

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении к Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:

тыс.руб.

Источник

финансирования

2012-2014 годы

По годам реализации Подпрограммы

2012 год

2013 год

2014 год

Всего по Подпрограмме,

в том числе:

5 235,566

5 235,566

0

0

местный бюджет

5 235,566

5 235,566

0

0

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов местного бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного бюджета и степени реализации мероприятий.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы основан на скоординированных по срокам, ресурсам и направлениям действиях разработчиков-исполнителей программных мероприятий по достижению намеченных целей, а так же четкого распределения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Настоящая Подпрограмма реализуется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Александровск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.05.2012 № 1223.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляют муниципальные заказчики- исполнители, координаторы Программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

Исполнители Подпрограммы ежеквартально направляют в отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск отчетность о ходе реализации Программы, финансировании программных мероприятий в установленном порядке.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск и организует размещение на официальном сайте администрации ЗАТО Александровск информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы.

6. Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы

Подпрограмма носит социальный характер. Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, соответствующих целям и задачам социально-экономического развития ЗАТО Александровск, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и выражается в определенных ожидаемых конечных результатах.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы производится ежегодно по двум направлениям:

а) оценка достижений плановых значений индикаторов, измеряющих достижение целей, решение задач и выполнение мероприятий Подпрограммы (результативность Программы);

б) оценка полноты финансирования Подпрограммы.

Эффективность реализации Подпрограммы, определяется степенью достижения целевых показателей и осуществляется в порядке, установленном разделом 10 «Порядок оценки эффективности реализации ДЦП», Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ ЗАТО Александровск, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 25.05.2012 №1223.


Приложение к Подпрограмме 
"Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации их последствий на территории ЗАТО Александровск
Перечень мероприятий Подпрограммы 
"Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории ЗАТО Александровск"
№ п/п Цель, задачи, подпрограммные мероприятия Исполнитель Срок исполнения Источник финансирования Объем финансирования (тыс.руб.) Показатели (индикаторы) результативности выполнения подпрограммных мероприятий
Всего 2012 год 2013 год 2014 год Наименование ед.изм. базовое значение 2012 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель — Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории ЗАТО Александровск
Задача 1. Обеспечение условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории ЗАТО Александровск
1.1 Обеспечение аварийно-спасательных отрядов ЗАТО Александровск автомобилем, техническим оборудованием и средствами для поисково-спасательных работ Администрация, МКУ "Центр по делам ГОиЧС" 2012 МБ 4 346,31 4 346,310 0 0 Уровень оснащенности % 50 67 79 81
1.2 Эксплуатационно-техническое обслуживание средств связи и оповещения, использующихся для оповещения руководящего состава и населения ЗАТО Александровск в ЧС мирного и военного время Администрация, МКУ "Центр по делам ГОиЧС" МБ 793,26 793,256 0 0 Уровень обслуживания % 100 100 0 0
1.3 Обслуживание автоматической системы контроля за радиационной обстановкой в г. Гаджиево Администрация, МКУ "Центр по делам ГОиЧС" МБ 36,58 36,580 0 0 Уровень обслуживания % 100 100 0 0
1.4 Техническое обслуживание линий связи и коммуникационного оборудования системы оповещения г. Гаджиево Администрация, МКУ "Центр по делам ГОиЧС" МБ 59,42 59,420 0 0 Уровень обслуживания % 100 100 0 0
Итого по задаче 1: МБ 5 235,566 5 235,566 0,0 0,0
Всего по Подпрограмме: МБ 5 235,566 5 235,566 0,0 0,0
в том числе по ГРБС:
— администрация МБ 5 235,566 5 235,566 0,0 0,0
Опубликовано в 2012, Постановления администрации